经费预算报告

时间:2024-03-14 07:28:55 报告范文 我要投稿

(精华)经费预算报告

  随着人们自身素质提升,我们都不可避免地要接触到报告,我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。一听到写报告马上头昏脑涨?下面是小编帮大家整理的经费预算报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

(精华)经费预算报告

经费预算报告1

  保密办:

  为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xxxx年度全面预算工作的'通知》的文件要求,编制xxxx年保密办费用预算,现将费用预算说明如下:

  xxxx年保密管理工作经费预算费用

  1、 保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等)

  g 2、 保密管理经费:

  (1) 保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教

  育培训,合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料);

  (2) 调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

  (3) 保密业务咨询费:xx年费用合计8000元

  (6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。

  保密办费用预算合计:55500元

  专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

经费预算报告2

财政局:

  基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“20xx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加20xx年度财政经费预算,报告如下:

  一、基本情况

  全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积20xx余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、20xx光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。

  二、实际运行情况

  1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

  2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(x年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

  三、存在的问题

  随着国家基本药物制度、药品零差率制度、x年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的`经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

  综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加x年度财政经费预算32万元,望予批准!

经费预算报告3

  卫生局:

  财政局:

  基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“xxxx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加xxxx年度财政经费预算,报告如下:

  一、 基本情况

  全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积xx年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。

  xxxx年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元,

  其中工资福利支出(含村卫生站7xx年用于支出的实际收入,即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

  2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(xxxx年剑阁县部门预算方案)全年xx年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

  三、 存在的问题

  随着国家基本药物制度、药品零差率制度、xxxx年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的.想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

  综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加xxxx年度财政经费预算32万元,望予批准! 特此报告

  20xx年xx月xx日

经费预算报告4

  根据全市、县总要求对同级工会经费加强审计监督的指示精神,县总经审办于20xx年4月对县总工会经费20xx年度预算执行情况进行了审计,县总财务部提供了账簿、凭证及会计报表等资料,现将审计情况报告如下:

  一、财务收支情况及审计评价

  1、财务收支情况:20xx年收入合计为31.19万元,其中:拨交经费收入25.61万元,上级补助收入4.04万元,事业收入1.05万元,其它收入0.49万元。支出合计为30.39万元,其中:工会行政费24万元,工会业务费xx万元,职工活动费支出2.02万元,补助下级支出4.65万元,其它支出4.37万元,收支相抵当年经费节余0.99万元,滚存经费节余1万元。

  2、审计评价:一年来县总工会采取了多种行之有效的措施,加大了对工会经费的收交力度,使工会经费有较大幅度的增长,有力地保证了各项工作的正常运行。账务部编报的20xx年度本级收支决策遵循了真实、全面、客观的原则,准确反映了市总全年收支实际情况。

  二、审计发现的问题

  1、20xx年总支出比预算减少5万元,各项支出与预算相比有所下降但与20xx年决算相比仍有增长,反映县总根据年初预算对各项支出进行了很好的控制,但还应进一步下压预算,严控支出。

  2、补助下级经费偏少,20xx年补助下级支出4.65万元,比去年增加了1万元,比预算减少2万元。

  三、对有关问题的整改意见及建议

  1、各项支出的说明还应进一步细化,对一些大的支出项目是如何使用的.,应有更具体的说明。

  2、预算应坚持工会经费服务职工群众的方针,建议对各项行政开支进行更大幅度的压缩,提高职工活动费、工会业务费以及对下补助的比例。对基层工会的经费补助和救济慰问等力度应进一步加大。

  3、县总还需进一步增加收入,严控支出。

经费预算报告5

  很荣幸能够参加这次难得的赴扬州学习考察活动,在对诸多教育问题感到困惑的时候,在对自己的教育生涯开始有了职业倦怠的时候,在面对新课程标准感到无所适从的时候,我们迎来了大朗教育的春天。镇委镇政府花大力气投入人力、物力先后组织两批骨干教师共40多人赴扬州跟岗培训学习,全面了解教育较发达地区的文化和教育现状。

  此次学习我们先后聆听了陈萍等4位教育专家的报告,并与美琪学校原校长刘俭国、现校长靳忠和学校几位中层领导及一线教师进行了全面的交流。我们通过听报告、参观校园文化、深入课堂听常态课、与一线教师座谈等方式真实了解和感受了该校文化教育的内涵。专家们的报告主要包括4个方面的内容:关于教育教研论文的撰写、德育和班主任的发展、关于有效教学的研究、学校建设和发展。

  一、关于教育教研论文的撰写

  本专题内容主要由江苏省特级教师、美琪学校原校长刘俭国主讲。刘校长指出写出好研究论文必须具备以下五个基本条件:一是教师要有强烈的研究意识;二是要有丰富的研究实践;三是要有科学的世界观和辩证思维;四是要有较高的教育理论水平;五是教师要有一定的文字表达能力。他主要与大家探讨了两个问题:一个是教育研究报告的撰写,另一个是教育研究论文的撰写。关于教育研究报告的撰写刘校长以邗江区小学生学习适应性研究为例,分别从题目、问题的提出、研究方法和研究对象、研究结果的分析、研究结论(简要)、讨论(问题)和(提出)建议和附录(篇目、作者、时间)等7个方面进行了详细的讲解。关于教育研究论文的撰写,刘校长首先强调教育研究论文有三个最基本的要素,即论题、论据、论证。在撰写教育研究论文的过程中,要以观点为轴心,用资料、数据说明观点,做到资料、数据与观点相统一。接着他还以部分教师的论文为范例讲述了论文的三个主要部分是:前言、正文、结论,三个次要部分是:题目、署名、参考文献等内容。通过这个讲座,我们系统地、具体地了解了许多关于撰写论文和研究报告需要注意的方面,对以后这方面的发展有很强的指导作用。

  二、关于加强德育和班主任工作

  在如何加强德育工作方面,刘俭国校长做了题为《抓住关键,夯实基础,做优德育》的'报告。在报告中,刘校长首先分析了现在德育的现状:德智倒、大远空、知易行难、队伍弱。他强调应该做到质教育、身体素质教育、审美素质教育、心理素质教育、技能素质教育、社会交往素质教育。他对如何进行德育教育进行了理性思考,认为促使孩子内心变化的催化剂。无论哪个孩子,他的内心世界绝不会是一色的冰雪天地,总会有星星点点的火花可以捕捉,点燃这些火花,便可融化这冰雪世界,激发起孩子的热情。善于抓住教育孩子的契机就是班主任工作的技巧和艺术,也是班主任爱孩子的具体体现。爱孩子就要懂得尊重孩子的感情,正如教育家陶行知先生说的;公式让学生去推导,教师只是参与合作;推理让学生去讲解,教师只是组织;知识让学生去应用体验,教师只是设计。课堂教学效率=有效教学时间÷实际教学时间×100% 。

  通过讲座我第一次知道了有效课堂核心应做到上发展学生。关于如何调动学生一直是一线教师的软肋,为什么调不动?一是平时没有训练;二是教师压制所致!课堂上,老师要控制表达的欲望!不是学生不听话、调不动,而是老师有没有意识,会不会设计问题!哪有学生不肯学习的?是我们教师没有积极思考如何调动学生的积极性!

  张伟老师是一位一线的数学老师,他以数学有效课堂的创设为例讲了有效课堂的四个要领:理念要更新,设计要创新,生成要出新,手段要革新。

  三位老师的讲座让我深深感受到专家也好,名师也罢,不可能指导到每一位老师的每一节课,更不可能代替老师去上课,所以,教师的观念更新,直接关系到课堂的质量,关系到教育教学的质量。老师正确了,课堂才有可能正确,学生才有可能得到发展。

  三、关于学校管理和教师发展规划

  这个方面,我们主要聆听了陈萍、刘俭国等老师的讲座。刘俭国校长从胸怀理想,有激情有诗意,敢于挑战自我;善于合作、关爱学生、培养人格魅力;勤于学习、敢于创新、不断完善自我;打好基础,起好步、不怕挫,坚忍不拔,矢志不渝等五个方面阐述了如何做一名成功的教师。

  有关学校的管理方面,美琪学校一个最大的特色就是用文化引领成长。他们把严;

  诚信教育--做真;

  生态教育--做优;

  智慧教育--做强;

  心理教育--做深;

经费预算报告6

市教育局:

  我校在进一步深化教育教学改革全面推进素质教育打造品牌学校的进程中,信息化建设的相对滞后,成为我校进一步发展的瓶颈。

  为了提升我校的办学品位,实现教育教学的`现代化,在地区内形成品牌效应和示范作用,校领导从学校发展的战略出发,科学制定了分步实施校园网的建设规划。根据双高普九的要求,我校现急需组建两个学生用微机室和两个教师用备课室及课件室,为了确保微机室和备课室与因特网的有效链接,充分发挥其网上功能,还需组建中央机房。

  经有关施工单位和我校领导的预算论证,四室的基础设置(不含计算机)及机房的设备投入核定总价为85000.00元,因学校资金紧张,无力承担,特请教育局给予拨款,以便此项工作得以落实。

  xx市实验小学

  x年xx月xx日

经费预算报告7

县财经领导小组:

  为推进我县经济社会发展,打响托克逊品牌效应。近期我办相继承接了托克逊第五届杏花季旅游文化活动、湖南卫视“天天向上”剧组、沙尔湖—托克逊县公路开工仪式、吐鲁番市玫瑰花产业“互观互学”、湖南产业援疆等大型活动的'接待工作,产生各类费用合计15万元(壹拾伍万元整)。现因我办经费较少无力解决这部分费用,为不影响办公室正常业务工作的开展,特申请解决15万元(壹拾伍万元整)的专项活动经费,请领导小组考虑我办实际,予以解决为盼。

  妥否,请批示!

  ××××县人民政府办公室

  ××××年4月11日

经费预算报告8

  根据我院xx年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下:

  一、“宣传活动经费”计有3项共计334元

  1、宣传条幅印制费用144元

  3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元;

  2、宣传海报印制经费60元

  每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。

  3、宣传页:100元

  需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。

  4、请柬制作30元

  主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来,需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元

  二、活动前期准备经费

根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。

  主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元。预算经费共732元。

  (一)场地布置经费(432元)。

  (二)接待经费(300元)。

  三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元

前往xx小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66反计:(15+5)*6=120,共计186元。

  以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。

  以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。

  共青团xx职业技术学院xx级会计电算化文2班团支部

  xx年4月11日

经费预算报告9

盐边县人民政府:

  20xx年是教育发展的.'关键时期,根据“全国教育工作会”和《四川省中长期教育改革和发展规划纲要(20xx-20xx年)》精神,我县要全面推进新课程改革,进一步提升教育质量,必须对现有教师进行全方位培训,转变理念,更新知识,提高教师队伍整体素质。为此,教育局决定从20xx年起,把师德师风建设、全方位培训教师作为教育头等大事来抓,从20xx年起分三年对全县教师进行一次全面轮训,重点抓好边远地区教师培训、办好班主任培训班和学科骨干教师培训班,并在全县大力推行“校本培训工程”,预计每年需专项培训经费75万元。

  根据《四川省教育厅关于加强县级教师培训机构建设的实施意见》川教(20xx)99号文件精神,“各县应按不低于当年中小学、幼儿园教师人头工资总额的1.5%作为教师培训经费,列入县级部门预算,专项拨付。其中50%拨给培训机构用于县级培训工作”。特请示县政府从20xx年起,每年县财政预算75万元作为县级教师培训机构培训经费。

  妥否,请批示。

此致

敬礼!

申请人:xx

  20xx年xx月xx日

经费预算报告10

  根据《xx自治区区、地(州、市)县(区、市)教研室工作条例》的规定,教研室是在当地教育行政部门的领导和上级教研部门的领导下,承担小学教学研究和学科业务管理的'事业机构。为了保证教研室工作的正常开展,加强地区小学教研工作力度。根据20xx年教研室工作任务,特做经费预算如下。

  一、经常性教研经费共计:10800元

  1、电话费100×12=1200元。

  2、对十年来教研室业务资料建档,购买有关材料费:600元。(档案皮、底、盒、照片、书夹、装订机一部)

  3、常规教研活动。

  由于过去的教学评优活动没有经费,没有聘请评委,有失公正。今后我们将聘请全区学科骨干教师当评委,以保证评课的科学公正。每项活动的费用有“评委评课费、午餐费、作课教师奖品等。每项活动的费用约需900元,共计900×10=9000元

  二、教育科研经费:共计7400元

  1、语文、数学学科的《运用目标教学促使不同水平层次的学生主动发展》课题经费4000元,资料费1000元。

  2、《幼儿心理导向》资料费400元,课题经费xx元。

  三、教研专项经费:共计14000元

  1、示范学校开放日活动5000元。(市教委下达的目标任务)

  2、政府办小学初级职称教师课堂教学考核,请评委、午餐、交通费等。(450×20天=9000元)

  四、教研员学习培训费:共计17000元

  1、经常性学习培训平均每年4000元。

  2、教研员赴外地、培训按2人计算xx元

  3、每年新购图书、资料及教科遇:1000元。

  以上四大项合计49200元。请审核批准。

经费预算报告11

  一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费万元。主要预算支出项目包括:

  1、购置电脑9台(原创先争优办办公室有电脑9台:其中3台已经老化、运转极度不正常,可以正常运转的仅有6台。电脑每个坐班人员1台、政务网1台,现还急需配备9台),5000元/台,预算支出合计35000元。

  2、购置打印机4台(每组1台),1500元/台,预算支出合计6000元。

  3、购置传真机1台(办公室1台),3000元/台,预算支出合计3000元;现有传真机1台已经无法修复。

  4、购置录音笔1支,预算支出1000元/支。

  5、购置一体机1台,预算支出45000元/台。

  6、购置折页机1台,预算支出14000元/台。

  7、购置装订机1台,预算支出3200元/台。

  8、购置文件柜5组(综合组2个,其他3个组各1个),1100元/个,预算支出合计5500元。

  9、购置饮水机4台(每组1台),250元/台,预算支出合计1000元。

  10、电话费及宽带网络服务费(宽带网络1条,电话2部)3600元/年。

  11、电子政务网络服务费2800元/年。

  12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。

  13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。

  14、文印纸张购置预算支出5400元。

  15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。

  16、日常办用品采购等预算支出8000元。

  17、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元(8个督查组,每组20xx元,主要为误餐费、加班费等)。

  二、县委第一批深入开展“四群”教育活动有关会议研讨班、专题学习论坛等经费×万元。主要预算支出项目包括:

  1、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动动员大会(乡镇党委书记和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工,县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加,(参会人员人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,会期1天,经费预算支出:[7×140元/人]×1天﹦980元。

  2、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动下派省州县新农村队员动员大会暨第五批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参会人员252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,会期1天)。会议场地费20xx元/场。会议经费预算支出:[139人×140元/人]×1天+场地费20xx元/场﹦21460元。(注:第五批新农村队员总结表彰经费有县农办另行预算)

  3、开展“四群”教育活动半年工作总结会(省州县新农村队员、乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、开展“四群”教育活动部门单位主要领导参加),参会人员240人〈其中:安排食宿118人,会期1天),会议经费预算支出:[118人×140元/人]×1天﹦16520元。

  4、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动第二批下派省州县新农村队员动员大会暨第一批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参会人员370人〈其中:安排食宿257人〉,会期1天)。会议场地费20xx元/场。年终表彰优秀下派单位15个,优秀工作队长3个,优秀新农村指导员20个,先进示范点个。会议经费预算支出:[优秀下派单位15个×元/个+优秀工作队长3个×元/个+优秀新农村指导员20个×元/个+先进示范点个×元/个+会议场地费20xx元/场]﹦×元。

  三、县委第一批“四群”教育活动领导小组办公室日常办公经费11.5万元。主要预算支出项目包括:

  1、打印机、复印机、一体机耗材预算支出35000元。

  2、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出10000元。

  3、文印纸张购置预算支出15000元。

  4、车辆燃油费预算支出15000元。

  5、电话费预算支出6000元。

  6、办公室工作人员差旅费、加班费等预算支出25000元。

  7、日常办用品采购等预算支出10000元。

  四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元(8个督查组,每组20xx元,主要为误餐费、加班费等)。

  五、县委第一批“四群”教育活动学习材料征订及宣传工作经费4万元。主要预算支出项目包括:

  1、征订“四群”教育指定学习用书发县处级领导、县委“四群”教育办公室工作人员预算支出5000元。

  2、宣传工作经费预算支出35000元。

  六、县委第一批“四群”教育活动有关联络工作经费5万元。(主要为与省委、州委“四群”教育办公室和省委、州委督查组联络等工作经费支出)。

经费预算报告12

保密办:

  为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xx年度全面预算工作的通知》的文件要求,编制xx年保密办费用预算,现将费用预算说明如下:

  xx年保密管理工作经费预算费用:

  1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等)。

  2、保密管理经费:

  (1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教育培训,合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料);

  (2)调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

  (3)保密业务咨询费:xx年费用合计8000元。

  (4)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的.保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。

  保密办费用预算合计:55500元

  专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

经费预算报告13

  镇政府:

  据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(xx普办[20xx]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(xx普办[20xx]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:

  一、普查前期准备工

  1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天)xx元,6月—10月。

  2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区)5000元。

  3、宣传费用5000元。

  4、购买培训资料费(450份)7000元。

  5、普查登记草表的`印制(12万人)15000元。

  二、普查阶段

  1、普查的试点10000元,10月—12月。

  2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元。

  3、普查后的结果抽查5000元。

  4、普查表的汇总10000元。

  三、普查办公费用

  1、接待上级检查5000元。

  2、报送普查表的差旅费5000元。

  3、普查各阶段业务普查生活招待5000元。

  4、打印费15000元。

  四、普查办聘用人员

  每总支聘用一名普查指导员,共用7名,每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元。

  聘用普查员15名,每月工资600元。时间为一个半月。

  五、普查后期的工作

  1、到市集中录入汇总10000元。

  2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元。

xx镇统计组

  二一xx年xx月xx日

经费预算报告14

保密办:

  为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xxxx年度全面预算工作的通知》的'文件要求,编制xxxx年保密办费用预算,现将费用预算说明如下:

  1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等)

  2、保密管理经费:

  (1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教育培训,合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料)。

  (2)调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

  (3)保密业务咨询费:20xx0元。

  (4)保密项目评审费:我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试,取得相关审批手续,上级机关进行保密检查、证件等其它内容需经费4000元。

  (5)保密工作奖励经费:与公司各部门签订保密责任书,与公司涉密人员签订保密协议书,通过部门考核、讲评、打分情况,对成绩突出的部门给予奖励,全年费用合计8000元。

  (6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。

  保密办费用预算合计:55500元

  专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

经费预算报告15

徐州市政府:

  为进一步弘扬民俗艺术文化,展示民俗艺术产业发展成就,促进产业交流合作,推动产业结构提升转型,根据徐州市政府领导指示,拟定于*年*月在徐州市举办首届中国·徐州民俗艺术(品)博览会。

  主要内容包括装饰艺术类、灯饰艺术类、书法类、绘画类、剪纸类、家俱类、布衣类、窗帘类等相关展览活动、学术会议以及商务活动,展期天,展示规模:㎡。恳请市政府解决专项经费*万元(具体方案见附件)。

  特此请示,请示复。

徐州科协工艺美术学会

  20xx年*月*日

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