整改情况报告最新
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整改情况报告最新1
对于消防局及其相关领导在25日来我公司进行检查和指导工作所提出的安全隐患我公司高度重视,下午相关领导召开碰头会,对贵局提出的安全隐患进行了讨论,并制定了整改方案。
一、高度重视,从严整改当天下午公司召开碰头会,对消防局提出的意见进行了深刻的认识,也进行了深刻的反思。
公司的安全管理工作存在问题,有待于进一步的完善,现场安全设施设备存在安全隐患需要立即整改。会上,主管生产厂长要求大家提高安全认识,更要提高安全意识,从现在起,加强安全宣传教育工作,严查安全隐患,发现一处整改一处,绝不姑息绝不纵容。
二、合理统筹,制定措施针对此次提出的.意见我公司有针对性、计划性的制定了整改措施。
1、安全科立即着手编写全厂安全事故综合应急预案,并制定演练计划,与11月3日组织全厂员工进行演练,留下文字及照片资料。
2、综合部制定各级责任状,并完成签署工作。10月30日,完成。
3、建立健全特种作业人员动态档案,此项工作由安全科牵头,各工段配合于10月29日完成。
4、职业危害检测工作,积极与xx安监局联系,完成检测备案工作。此项工作有综合部、安全科配合园区安监局完成(时间由xx安监局确定)。
5、生产现场发现的安全设施设备损坏、不符合要求项由维修部、供应部、安全科共同负责,严格按照国家相关要求于11月15日整改完毕。
三、加强监督,保质保量。
公司生产厂长亲自主抓整改工作,带领各科室、工段负责人验收整改完成工作,对整改中存在的投机取巧、蒙混过关者给予严厉处罚,确保整改工作顺利完成。
整改情况报告最新2
20xx年5月28日卫生局的各位领导亲临我院进行慢性病等专项检查。对我院的基本情况做了详细的检查工作,给我院提出很多的宝贵意见许多不足之处,我院将针对卫生局提出的`问题积极配合做如下整改:
1、部分老年人未做辅助检查
整改措施:老年人辅查目前正与院领导沟通落实,确定好后马上进行工作。
2、个别随访表未测血糖
整改措施:目前鼓励村医生购买血压仪或由我院统计发放血糖仪,做到人手一台为糖尿病患者做好随访管理。
3、精神病患者均未开展辅查,无监护人拒绝检查签字记录,少精神专科诊断记录
整改措施:马上联系乡村医生,由他们通知精神病患者家属,统计检查人数,对不同意检查的患者予以签字证明。积极收集精神病患者相关住院或门诊诊断记录。
整改报告人:xx
xx年5月29日
整改情况报告最新3
20xx年10月30日新密市教体局食安办一行领导来我校监督食堂工作,下发了“食品安全整改通知书”,要求限期三天内整改。
一、“食品安全整改通知书”检查中发现我单位的食品安全工作存在以下问题:
1、防蝇措施不到位。
2、食品留样销毁没按照要求,留样记录不规范。
3、蒸车无排风罩,排气不畅。
4、冬瓜有腐烂现象,餐具消毒不及时。
5、食堂原料购进未制定并实施原料采购制度。
二、整改情况如下:
学校领导和相关工作人员针对此次卫生监督所的整改通知,开展了食品安全专项整治行动,认真学习,并召开食堂工作专题会议,排查问题所在,总结经验教训,布置整改方案,严格责任到人,把好食品操作、采购、储存等各个关口(食品采购关、食品存贮关、食品加工关、餐具消毒关、食品安全关等),确保食品安全卫生。针对此次事件,食堂针对消毒关整改如下:
1、防蝇措施实施。
(1)迅速排查蚊蝇进入食堂的通道根源:门窗封闭不严实。餐厅窗户乱开,餐厅中蝇子,通过售饭口进入售饭过厅,最后进入操作间等,操作间安装排风扇的窗户封闭不严。操作间后脚门处垃圾封闭不严。
(2)迅速封闭食堂售饭口窗户,一直到售饭时打开,售饭完毕后迅速关闭,分工道人,责任到人。
(3)第二天(10月31日)安装售饭过厅的三个门的.隔蝇皮帘子和封闭安装排风扇的两个窗户。
(4)当日清理操作间后脚门处垃圾,要求食堂操作人员此处以后少存或不存垃圾,当餐产生垃圾当即清理至垃圾池,不留存门口
2、食品留样具体要求如下:
(1)彻底清理留样柜里其它杂物,容留物品摆放整齐、有序。
(2)彻底清理留样柜外部及周围卫生,做到干净、整洁。
(3)留样人及留样记录,固定专人,明确责任。要求必须每餐师生餐用食物一样不缺,全部足额(250g)留样,不可少留。
(4)留样食物与记录必须一致,当顿留样后及时记录,不可提前或拖后回忆,随意记录。
(5)禁止异顿餐物移花接木,替换使用;更不允许两餐食品留样交换日期重新舞弊使用。
(6)留样日期及时更新,不可涂改。
(7)留样48小时以上存留,48小时以后及时清除。
3、蒸车无排风罩,排气不畅。
已清除干净排风扇处堵风罩,使排风扇通风顺畅。
4、食品采购及储存方面:
(1)专职人员负责食品索证及台账记录等工作。
(2)米面油、调料等干菜类食品原料和青菜类食品必须定点采购,不得随意采购定点外食品原料,与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。
(3)学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填写供货一票通。进行采购索证:
①食品及食品原料(如食用油、调味品、米面及其制品等);
②食用农产品(如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等);
③食品添加剂(如酵母、色素等);
④其他产品。
(4)进货入库食品必须由验收员签字验货,查验包括到证照齐全的生产经营单位或市场采购,并现场查验产品的卫生状况和包装、标识,购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。
(5)不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的。食品、蔬菜及原材料。
(6)严把食品采购质量关,杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
(7)所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收台账》。
(8)妥善保管好原始采购食物票据、索证的相关资料、食品采购与进货验收台账等一手材料,不涂改,不伪造。
(9)储存和使用期间,注意及时查验食品,查出腐烂变质食品迅速清除,坚决不留存。
6、餐具消毒不及时。
严格按照餐具消毒的要求进行消毒。学校陪餐领导及时督促,不留死角。
三、食堂检查常态化。
我校领导班子始终以“食安办”检查为契机,以省一级食堂标准严格要求,以“20xx版”评分表逐一对照,对学校食堂进行实时监督,餐餐参与,检查实施常态化,相信学校的努力会使食堂工作得到师生的肯定,社会和家长的信任,上级部门的认可。
整改情况报告最新4
县财政局:
根据县财政局《关于开展社会保险基金财务收支专项检查的通知》(平财社〔20xx〕5号)要求,我局对20xx年1月1日—20xx年12月31日失业保险基金财务收支相关工作进行了认真自查。现将自查情况总结如下:
一、认真部署,高度重视
为把自查工作落到实处,我局高度重视,认真安排部署,主要领导负总责,分管领导具体负责,失业保险股和财务股全力参与,实行人员分工,责任到人。参照《四川省社会保险基金安全检查操作指南》,逐项开展自查,做到不走过场,不流于形式,着眼发现问题、着力解决问题,不怕暴露问题,力求以此次检查为契机,认真查找业务经办过程中存在的问题和风险点。对查找出的问题进行整改和完善,促进我县失业保险工作规范化运行。
二、失业保险基金管理情况
(一)严格遵循相关法律法规和政策规定。我县失业保险工作始终遵循《国务院失业保险条例》、《四川省失业保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险金申领发放办法》和《四川省人民政府关于贯彻实施〈四川省失业保险条例〉有关问题的通知》(川府发〔20xx〕28号)以及《XX市人民政府关于印发〈XX市失业保险市级统筹实施办法〉的通知》(巴府发〔20xx〕37号)。
(二)切实加强失业保险基金管理。严格遵循收支两条线和财政专户管理。一是征收的失业保险费,按时存入失业保险基金收入过渡户,每月将收入过渡户的全部基金收入全部上缴市就业局开设的失业保险基金收入过渡户;二是切实做好失业保险基金财务工作。严格按照财务管理制度进行会计核算,编制《失业保险基金财务月报表》上报市就业局;
(三)严格按照基金管理要求开立专项账户。按规定在国有商业银行开设失业保险基金收入户和支出户,未多头开户,多头存放和接受失业保险相关费用。
(四)业务办理严格遵循内控制度。基金征缴做到有计划、有台帐,基本不存在现金或现金支票、远期票据、有价证卷等形式的缴费。预决算管理规范,报表真实、完整,能严格遵循收支两条线和财政专户管理。按照政策规定开设银行帐户,落实了基金收据使用管理规定和银行票据管理规定,印鉴管理使用合乎规定用途和范围。
(五)是失业保险基金使用和支付按照程序和规定办理。业务办理基本符合政策规定和业务规范,失业保险待遇审核手续完备,待遇调整符合政策规定,支付及时,全部实行了银行卡方式支付,未出现现金支付现象。基金使用合规合法,无虚报瞒报现象;未出现严重差错和虚列支出、转移资金、贪污、挤占侵占挪用、欺诈冒领等严重违法违纪问题,也未出现造成不良社会影响的事项和重大信访、重大投诉等严重事件,各项工作运转正常。
三、存在的主要问题
(一)部分业务操作不够规范。失业保险业务政策性强,在业务经办过程中,部分业务开展不够规范。主要表现在:一是主动申报的少。由于参保单位对失业保险认识不足,有的直接不报送申报材料,有的不按规定时间报送申报材料。失业保险主动参保意识不浓,采取能逃避就逃避、能少缴就少缴、能拖就拖的办法,导致失业保险征缴不规范。二是失业保险费难以做到足额征收。我县事业单位失业保险费主要采取财政预算和代扣代收方式。单位部分的年预算一直定额210万元,未做到据实核定;个人部分主要从职工工资发放时各单位在工资表中造册扣除,财政发放时代扣代收。企业和自收自支事业单位主要采取自行申报,自行缴纳或上门征收的方式。由于对失业保险认识上的差异XX县域经济的影响,多数参保单位基本不主动缴纳,难以做到按月或按季征收失业保险费,基本是一年两次或一年一次征缴失业保险费。三是未及时办理停保、续保等业务。由于职工调动、辞职时,参保单位未主动申报人员增减情况,一定期限内出现重复参保等现象。
(二)失业保险基础工作需进一步规范。主要是参保个人缴费记录和单位征收台帐有待规范。由于我局失业保险工作人员少,工作面宽量大,加之一些单位对失业保险重视不够,配合不力等,致使参保单位及个人缴费记录开展不平衡。
四、整改措施
(一)严格基金管理,确保基金安全。一是严格落实“收支两条线”的管理制度,做到当天征收当天存行,按月上划到市失业保险基金财政专户。二是强化基金帐户管理。严格遵循在国有商业银行开设基金收入过度户和支出户,月末收入户资金全额转入市就业局失业保险收入户。按月申报本月基金支出用款计划,做到专款专用,绝不允许出现挪用、贪占基金的现象,从源头上刹住严重违纪违规行为的苗头。三是严格票据管理。坚持由基金会计保管发票,负责征收的股室按照规定领取发票。严格领取、使用和核销程序,不定期盘点和清查,检查票、帐、款是否相符。四是明确岗位及其职责权限划分。落实岗位责任制,严禁一人多岗或独立操作多过程,达到不同股室之间和不同岗位之间权责分明,相互制约,互相监督,防范基金不安全的风险。五是明确决策程序。做到财会业务,经办业务,统计业务程序化,制度化。对申领失业保险待遇的.,严格按照失业股经办人员受理初审,股长复审、分管领导审核、局长审签的程序办理。做到多头把关,互相监督,确保基金安全。
(二)严格程序,规范业务办理流程。按照劳社厅发〔20xx〕2号要求,从失业保险登记管理、失业保险费的征收、待遇审核与支付到财务管理,稽核监督等各项业务工作均按规定的程序操作。特别是强化参保单位申报管理,严格按照《社会保险费申报缴纳管理规定》办理申报业务。审核参保单位缴费基数和参保人数。对未申报的单位按照上年度征收额的110%下达征缴计划或按市平均工资下达征缴计划。对有正当理由未能在规定时限内办理失业保险金申领手续的,按照川府发〔20xx〕28号文件要求,凭有关单位或部门出具的书面证明,经审核确认后,方可办理。
(三)强化征缴措施,规范征收行为。一是对事业单位职工个人缴纳部分,继续由财政从职工直发工资中代扣代收,按时划拨。同时,争取政策支持,将参保的财政供给人员单位应缴纳部分足额纳入财政预算;二是对企业单位,严格按照《社会保险法》要求,通过各种措施,强化征收力度,确保失业保险费应收尽收。
(四)加强失业保险基础工作。全面完善参保职工个人缴费记录,如实记录个人基本情况和参保缴费情况。同时,继续做好参保单位台帐,改进台帐科目设置,做到台帐、财务帐、个人缴费记录相符、一致。
整改情况报告最新5
20xx年8月14日至16日,黑龙江省监察厅驻水利厅监察室一行4人在宋慧清处长的带领下对松干应急度汛工程进行了监督审计检查。检查组进行了工程现场查勘、检查内业资料、与主要负责人谈话工作。传达了省委省政府及水利厅对三江工程建设的各项指导精神与要求,同时对检查中发现的工程内业、外业、工程质量和安全生产上存在的问题提出了整改要求。
xx工程建设管理处针对检查组提出的整改要求,于20xx年8月17日上午组织召开了松干应急度汛工程建设整改工作讨论会,会议中,建设、监理、检测和施工单位根据各自的实际情况认真研究检查组提出的问题,结合目前xx干流堤防应急度汛工程施工形势,集思广益研究整改方案。经过与会各方认真讨论,最终确定了工程建设整改方案和具体保证措施,xx工程建设管理处要求各参建单位7日内按照整改措施整改完毕。
我处组织质量、安全、技术负责人和平行检测、抽检单位组成联合检查组,于8月20日—22日对三个工程项目部进行质量安全大检查,对进场土工膜(布)、水泥、砂石骨料、格宾笼等原材料取样检测,并对桦川新城堤部分不合格砼板护坡工程拆除。
各参建单位对此次整改非常重视,主要领导亲自负责,针对本单位存在的问题,制定整改方案,确定具体的整改措施,将责任落实到人头,严格按照检查组提出的要求,确保整改质量,使工程在保证安全、质量的前提下按期完成。
现将各方整改措施汇总上报如下:
一、松干应急工程情况简介
xx干流堤防应急度汛工程主要包括:绥滨县绥滨堤、桦川县新城堤和富锦市富锦西堤,主要建设内容包括:
绥滨县绥滨堤防
堤防加高培厚18.57km;护坡9处,其中混凝土板护坡7处,长度为7.25km。盖重长度12.14km,压渗长度4.58km。
桦川县新城堤防
堤防加高培厚1.7km,桩号为11+400~13+100。护坡长度为5.3km。盖重(填塘)长度为5.3km。
富锦市富锦西堤
堤防加高培厚18.87km,新建护坡8处、5.75公里,维修护坡1处、0.485公里。新建压渗盖重8处、18.42公里,其中压渗3处、1.75公里,盖重5处、16.67公里。
招标主要工程量为:堤防土方填筑217.47万m3,盖重及压渗62万m3,雷诺护垫护坡1.68万m3,现浇混凝土板护坡7.38万m3。投标总价14797万元。
截止至20xx年8月23日,已完成土方182.7万立方米,完成总土方工程量的55.2%。砼10379立方米。
绥滨堤:完成总土方量119.1万立方米。其中土方填筑94.5万立方米,土方清基24.0万立方米。混凝土930立方米
桦川新城堤:完成总土方量12.05万立方米,其中土方填筑5.5万立方米,土方清基或开挖6.55万立方米。砼9449立方米。
富锦西堤:完成总土方量51.6万立方米;
二、监理机构整改情况
1、检查时发现监理人员不齐全。
整改措施:要求监理公司增派人员,通知休假监理人员返回工作岗位,履行监理职责。
2、内业上监理人员签字不到位,对新标准新表格理解有误差。
整改措施:将组织全体监理人员对内业进行检查,履行监理程序。
3、平行检测计划已按水利厅20xx年7月8日下发的《黑龙江省水利厅关于切实加强和改进水利工程检测工作通知》(黑水发【20xx】305号)文件及20xx年7月23日水利厅关于印发《黑龙江水利厅三江治理工程质量检测管理(暂行)办法》的通知(黑水发【20xx】331号)文件的要求,编制了平行检测调整计划。
三、施工单位整改情况
(一)富锦西堤段
1、工程内业资料
(1)严格执行隐蔽工程验收制度,四方验收完毕及时签字,地质编录由设计部门编制并签字,同时附上影像资料、自检资料、平行检测资料、测量资料及工程量等。
(2)单元工程评定资料真实可靠,与施工同步,自检频率符合相关规范要求,平行检测资料、测量资料等附在单元评定的后面。
(3)完备自检计划,自检频率符合相关要求,自检设备及仪器经相应部门校验,自检单位资质资料齐备,自检计划上报监理机构审批。
(4)原地面测量成果经4方签字,交桩记录由四方签字。
(5)上报了施工月报等相关资料。
(6)测量仪器经相关部门校验。
(7)每个料场作击实试验,校验设计指标,每30000m3作一次击实试验,自检、抽检都要做击实试验,每个料场自检单位都要做现场碾压实验,料场土质发生变化时及时进行击实试验及碾压实验。
(8)土方填筑干密度检测,80%土样采用核子密度仪检测,20%采用环刀法或灌水法,提高检测准确度,确保检测数据及检测报告真实准确。
(9)及时与其他项目部、监理单位及建设单位沟通,做到新表格填写统一、规范、符合设计及施工要求。
2、质量方面
(1)料场含水量较大,填筑施工时,将土料摊铺晾晒,使含水率控制在最优含水率。
(2)隐蔽工程验收签字不全,参加验收各方已签字确认。
(3)自检计划、抽检计划中没有粘土填筑,自检单位、抽检单位已对检测计划进行了修改。
(4)各料场缺少击实试验,要求检测单位对料场做击实试验,对设计指标进行验证。
3、安全内业及安全生产
(1)按要求补齐所有安全内业资料,主要包括安全检查资料、安全技术交底资料、安全教育资料、安全培训资料、安全投入资料、安全会议资料及安全知识讲座等。
(2)落实各项安全生产制度,签订各项安全生产责任状。
(3)外聘人员及机械队签订劳动安全合同。
(4)加大安全投入,在车辆交叉主要路段多设置一些安全标识及安全标语,计划再设置安全标志牌10个。
(5)项目部配专职安全员,每个机械队及土建队配备一名现场安全员,负责各自施工范围的车辆安全、人员安全、用电安全及设备安全等。
(6)特种人员持证上岗,司机必须有驾驶证,挖掘机司机必须有特种操作证,电工必须有电工证。
(二)桦川新城堤段
1、工程内业资料
(1)护坡按层施工内业做好记录,为单元评定做好准备;每验收一层护坡板都将原始记录做好,并有监理签字,待单元完成后按记录表做单元评定。
(2)隐蔽资料单独成卷;按要求将隐蔽资料单独组卷,合格率按检查组要求填写,并附检测报告资料。
(3)塌落度、含气量检测做相应记录;根据规范要求对含气量及塌落度做相应检测并记录完整,并出具检测报告。
(4)按要求将材料报验验单、进场材料数量及试验单相匹配,将设备进场报验补齐。
(5)补齐交桩记录及放样报验资料,将测量数据手写。
(6)由自检单位完善自检计划,明确自检频率,报监理机构审核;
(7)由自检单位取样检测,复核现场砂料的细度模数,严禁使用不合格材料。
2、质量方面
(1)加强护坡砼板外观质量,严格控制现浇混凝土护坡板质量,做到横、纵缝顺直,平整度符合设计及规范要求。
(2)规范砂、石料堆放场地,将砂、碎石、卵石分开堆放,做到不混掺。
(3)严格控制进场砂石料质量,从源头上解决砂料偏细,卵石含沙量大的问题。
(4)根据规范要求对混凝土拌合物的含气量及塌落度做相应检测并记录完整,按照规定的检测批次进行检测,出具签字盖章完整的检测报告单。
3、安全内业及安全生产
(1)聘用有操作证的驾驶员上岗,保证驾驶员持证率达100%。
(2)在工地两侧设立“进入施工区,注意安全,车辆减速慢行”等标牌。在临水侧设立“水深危险,禁止捕鱼、游泳”等警示牌。
(3)由安全员负责将安全检查日志记录完善。
(4)由安全员完善安全隐患整改记录、安全交底内容,补充完整,接受人全部签字。
(5)补充项目经理与安全员,项目经理与班组,班组与个人,项目经理与各种设备操作人员的安全生产责任状。
(三)绥滨堤段
1、工程内业资料
(1)合同开工令、按单位工程分发,按四个单位工程进行分发。
(2)会议纪要、技术交底需附表,打印会议签到簿,并专人负责组织参加人员进行签字。
(3)施工月报、大事记、施工日志,绥滨堤防按2个单位工程分别汇总,并指定专人进行施工月报、大事记、施工日志的编制。
(4)隐蔽工程的地质编录内容太少,需要设计和施工单位签字,重做了地质编录,并参照设计图纸技术要求,相关地质资料进行整改,合格后汇总一并提交设计代表签字。
(5)绥滨段原地面测量记录,联测四方已经签字完成。
(6)根据设计给定已知点,利用RTK进行点位校核,并形成校核记录,校核点位坐标、高程与设计给定点位误差小于3mm。
(7)按设计给定轴线点位进行布控放线,形成测量基线,并按设计图纸进行清基、削坡、填筑等部位的放样工作,测量报验单上填写基线坐标。
(8)每个吹填单元,均需要有记录,坐标、高程,已按规范要求将每个吹填层的测量资料附在单元工程内。
(9)报验单中有的监理意见栏未签署意见,已请监理工程师重新就检测结果进行签认。
(10)受发改委批文影响,绥滨堤防由一个单位工程变更为两个单位工程,已按两个单位工程重新进行了分部开工报验。
(11)单元评定合格、优良工程的区分,按招标文件要求,单位工程合格率100%,分部工程合格率70%要求,需对单元工程进行有效控制,确保满足招标文件要求,各单元工程优良率、合格率按照水利工程质量评定规范规定70%为合格,90%为优良。在单元工程工序填写时90%以下的合格率统一填写70%。90%以上单元工程工序填写合格率时统一填写为90%。不在体现如:85%或92.3%等字样。
(12)由自检单位进行检查,对自检报告无盖章和签字的报告单已加盖了报告专用章及补齐审核人和试验人员签字。
(13)要求检测单位增派人员,对已有原始记录未出报告单的,已在一周内整理完毕并出具正式报告单;自检计划已报监理机构进行了审批。
2、质量方面
(1)由于清基完成时间较长,清基面上又长出新草,需要二次清基,目前正在清理中,34+400—36+400段已清理完毕,其他施工作业段正在组织人员机械清理。
(2)吹填排水口未设置防护,被水流冲出深沟,已在排水口位置铺设厚塑料布或土工膜,并顺延至堤脚外侧。
(3)积极与监理、建设单位及设计单位沟通,办理工程变更手续,由土方碾压施工改成吹填施工的变更手续正在履行中。
(4)吹填料场距离堤坝较近,已按建设单位、设计单位以及规范要求重新量测料场距堤防距离,按规定把吹填料场设置在最低控制线以外。
3、安全内业及安全生产
(1)施工现场施工用电较多,存在安全隐患,配电箱已安排作业段兼职安全员进行督办,已经办理完成,均已上锁;对全线冲填用电缆由专职安全员组织电工、作业队长等进行全面检查,所有接头位置均已架高。
(2)吹填施工水上作业安全问题尤为突出,施工管理人员、安全员增加巡视次数。不定期进行安全技术教育,提高参建人员安全防范意识,并对临水部位设置警示标志,对船上作业人员严格要求,作业不饮酒并穿戴救生衣。所有作业船只必须配有安全绳、竹竿、救生圈等急救物品。
四、下步工作重点
针对节点工期计划,松干处及时组织指挥部全体人员召开了下步工作部署会议,研究确定了质量、进度、安全、文明施工和资金管理的具体保证措施。
1、严抓管理,健全质量保证体系,确保工程质量
xx工程建设管理处目前现有人员已能保证每个堤段由两名人员进行管理,并做到了坚守一线、分工负责。下步我们将继续完善内部质量保证体系,在补充技术力量,完善管理制度的同时,充分发挥现有人员的现场管理和控制作用,严格按工序进行现场管理,实行责任追究制度。
设计方面我们要求设计单位继续加强服务意识,实行设总把关、设代负责制,确保每个堤段派遣一名设计代表常驻工地,以及时解决现场发生的变更和相关技术问题。
我们将继续加大监管力度,实行监理和检测工作问责制。督促监理和检测单位配足人员和设备。目前工程已进入土方碾压和施工高峰期,所以要求检测单位现场人员严格按照检测频率履行职责,真实、客观、公正的完成所有检测项目。要求每个堤段监理人员数量必须满足现场管理需要,每个施工段必须确保一名旁站监理。上道工序必须验收合格,并在现场监理签字确认后,才允许进行下道工序的施工。
继续督促施工单位加大工程技术人员的力量。要求施工单位每个作业段必须配备一名技术人员和质检人员,并将每个作业段设备和人员配备数量以及管理人员名单上报,由监理进行核备查实。坚决禁止施工单位在不具备管理条件的情况下盲目增加作业面,做到隐蔽工程和上道工序必须经监理和业主验收后才能开展下道工序施工,从而在工序管理上严格控制住质量关。
2、跟踪监督,确保内业资料与工程进度同步
针对施工单位普遍存在的重外业轻内业的'现状,我们将联合监理按照项目验收的有关规定开展长期性地跟踪监督和不定期检查。对于发现未履行隐蔽验收程序、上道工序未进行联合验收和材料检测不合格的坚决禁止开工。在检查中发现内业资料整编不及时,内容不规范,影像资料不齐全,未履行变更手续等现象,在计量时不予以签字确认。通过以上措施全面加强内业资料管理,做到工程内业与外业形象同步,保证工程建设标准化、规范化。
3、科学决策,合理安排进度计划
为全面完成总工期目标,我们根据目前工程实际进展情况,重新修改和制定了节点工期计划。确定了主体工程快速推进,附属工程跟进,解决好土方施工和混凝土施工交叉作业问题的总体施工方案。在今后的施工中,各参建单位均以节点工期为限,严格按照制定的工期目标进行管理和控制,并根据现场发生的实际变化,及时、合理地调整施工方案,做到科学决策、科学施工。
4、严防死守,确保安全生产,文明施工
xx工程建设管理处在本次应急度汛工程建设中始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。加强施工现场安全生产、文明施工工作,我们将采取日常检查、联合巡检和突击检查的方式,重点防范交通密集、临近水面和用火用电等易存在安全隐患的施工部位和堤段,并继续做好洒水降尘、废渣清理以及料场恢复等文明施工工作。
5、精细管理,确保资金使用安全
针对目前资金到位情况,我们将集中做好计量支付前的准备工作。一方面通过工程实际完成量,结合验收程序的履行情况和内业资料的同步情况,对工程计量支付签字程序进行严格把关。这样既保证了计量的准确性,同时也加强了施工单位对内业的重视程度。另一方面要做好设计变更的统计和认证工作,尤其是及时与设计单位沟通配合,完成料场运距变化、土方工程量的最终核定工作,为计量支付提供准确的基础数据。在做好自身工作的同时,我们也将积极配合纪检、审计、监察等各级监督部门的工作,自觉接受监督检查,及时提供各种核查资料,全面确保工程资金使用安全。
xx工程建设管理处将按照厅党组和局党委的指示要求,在保证质量安全、工程安全、资金安全的基础上全力推进工程建设。
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