内审会议发言稿

时间:2024-05-29 14:18:00 演讲稿 我要投稿

内审会议发言稿

  现如今,我们使用上发言稿的情况与日俱增,发言稿可以按照用途、性质等来划分,是演讲上一个重要的准备工作。相信很多朋友都对写发言稿感到非常苦恼吧,以下是小编整理的内审会议发言稿,希望能够帮助到大家。

内审会议发言稿

内审会议发言稿1

各位同仁:

  集团这次内审以iso9001质量管理体系和iso220xx食品安全管理体系规范标准和管理体系手册文件为依据,全面审核管理体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证两个管理体系运行的有效性,并为两个管理体系的持续改进提供依据,同时是评价质量管理体系和食品安全管理体系的符合性、有效性以及评价师生满意度的一项重要举措,也是贯标过程的一项规定动作。内审的范围是集团所属各中心和机关各部门,时间大约一周左右。

  大家知道iso9001和iso220xx是一个良好的自我控制、自我约束、自我完善的科学管理体系,其中内审环节的质量直接关系到体系运行质量和成败,内审的重要性不言而喻的。内审过程就象是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久的、比较全面的为质量管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的不足,实现集团质量管理水平的提高和服务质量的持续改进。

  iso9001和iso220xx工作始于管理、终于管理,内审必须始终以“促进质量管理水平的提高”为根本出发点。因此,内审中我们应注重以下六个方面:

  一、我们―定要把内审工作提高到一个新的高度来认识,要认识到质量是集团生存和发展的保证,我们要适应学校发展和师生生活的`需要,就必须把努力提高管理质量和服务质量工作做得更加深入、更加细致。本次内审是集团的第一次内审,也是外审前的一次预演,也是一次大练兵。希望各中心、各部门和各级人员高度重视,尤其是希望各位内审员和各中心负责人认真重视;我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使质量管理体系与时俱进,保证质量管理体系和食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。

  二、希望各中心、各部门在这次内审过程中,主要管理人员和内审员要加强学习,深入理解质量手册文件内涵和实质,保证内审工作顺利进行。同时,要端正态度,虚心求教,实施iso9001质量管理和iso220xx食品安全管理体系内审工作,对于后勤集团的各位来说,还是第一次,这就要求我们全体工作人员,在咨询专家的指导下,坚持不懂就多学、不懂就多问、不懂就多听的态度,千万不要不懂装懂,不会装会,要熟悉质量手册文件,要真正进入工作状态,从而促进今后集团体系运行更加良好。

  三、要求各内审员对各自负责的工作重视起来,以充分的足够的依据支持内部审核结论,对所有要素都要审到、审全,防止遗漏;内审员要坚持原则,提高审核技巧。由于面临的是自己的领导、熟悉的同事,如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的态度,只是发现一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审全所有要素,那么我们的内审工作就会流于形式,内审工作也就失去了它本身的意义。内审员在审核时要善于观察、会抓重点和线索,在审核中,受审核方,也就是各中心的组织管理、工作纪律、环境布置、人员的精神面貌、语言表达准确程度、记录出示时间的长短、与质量管理体系无关的人员的关注程度、受审核方领导对质量管理体系的了解程度等都将成为审核的客观依据,从这个方面来看,内审员的工作态度和工作质量至关重要。

  四、各级领导要积极配合、全力支持内审工作。在内审过程中,各中心负责人要参与并陪同审核,及时与内审员沟通,随时了解本中心存在的问题。对审核时发现的不合格项,各中心负责人及相关责任人要及时查明原因,重点予以纠正。由于是第一次内审,各中心都可能会收到大量的不合格项通知书,对于这一点我们要采取理性的、积极的态度来等待,内审结束后,及时对照问题,采取预防措施和纠正措施,实现自我纠正和完善,这样才会使内审工作落到实处,才会发挥内审工作应有的效用,才能更好地提高集团的质量管理水平和服务水平。

  五、要注意把平时的各个环节控制好,要把管理工作和质量管理体系、食品安全管理体系有机结合起来,不要做成两极脱节,也不要为了审核而审核。iso9001质量管理体系和iso220xx食品安全管理体系以后怎么去做,通过本次内审要更进一步思考和研讨,要总结内审过程中存在的问题,找出不足。希望各中心、各部门利用这次内审,认真总结并积累经验,保证集团今后体系运行良好;努力做到日常管理和体系规范融为一体,希望各单位认真配合好这次内部审核。

  六、加强联系,保持信息渠道的畅通和有效,在内审过程中,如果发现问题,各受审核单位负责人、内审员要及时和集团办公室保持联系,及时协商沟通有关情况,保证内审工作顺利开展。

  同志们,实施iso9001质量管理和iso220xx食品安全管理体系内审工作,是我们当前的一项重要工作,目前,正逢暑假,天气也比较炎热,希望各中心、各部门和全体内审员积极行动起来,克服困难,以高度负责的精神和卓有成效的工作,全面完成目标任务,为进一步促进后勤集团发展做出积极贡献!

  最后感谢北京国经兆维认证咨询中心咨询专家的辛勤工作,祝后勤集团首次内审工作圆满成功!

  谢谢大家!

内审会议发言稿2

  1、自5月

  18日首次会议到今天,经过近两周的时间,在各部门的配合和支持下,20xx年内部审核工作顺利完成。

  2、下面需要重申一下这次审核的目的和范围。此次审核的目的是检查本公司质量体系的符合性有效性和适宜性,以确保质量体系持续有效地运行;审核范围是:与ISO9001:20xx标准有关的条款及公司所有部门;审核的依据是:ISO9001:20xx标准条款、质量手册、程序文件及作业指导书,国家相关的一些法律法规等。

  3. 关于此次审核其他一些重申的地方:审核活动是一种抽样活动,有一定的.风险和局限性。在审核工作中,有些部门或岗位内审员可能抽查得多一些,有些部门或岗位内审员可能抽查得少一些,这样发现的问题也不尽相同。还有,内审员根据本岗位的工作经验来审查,可能对审查的部门岗位的流程不是很清楚,所以每个审核员的关注点也不一样,审核的结果也会有区别。因此,我们要认识到,没发现问题,并不代表部门或岗位的工作就一点问题也没有;同样,发现的问题多,也不是对部门或岗位的否定,也要肯定我们的工作成绩。

  还有就是,咱们内审员不合格报告项是发现不合格的地方,其它不合格的地方未必被查到。审核只能对抽样的样本进行负责,但咱们自己应该非常清楚自己哪方面工作还存在不足之处,各部门都要能举一反三地改进其他的工作。对不合格的原因进行分析确定。查找原因,认真分析,采取有效的措施,纠正问题和不足,持续改进形成良性循环。

  审核小组在这两周内对质量体系涉及的6个部门进行了审核,观察到公司的质量管理体系运行已基本有效 。也发现质量管理体系运行中的薄弱环节。经过审核小组的分析,归纳共提出了个不合格项, 个观察项,不合格项均为一般不合格 。根据会议议程,下面将由各内审员宣读不合格项报告。这些不合格报告在内审时或会前已经和各部门的审核陪同人员、部门负责人进行了确认。

  各内审员宣读不合格报告:

  现在我代表审核组宣布结论:济宁山推新动力机械有限公司符合GB/T19001-20xx质量管理体系的要求。建议将本次审核中发现的不合格纠正在6月10前完成,在6月25日前申请外审,并于8月1日前完成华夏认证中心对我公司的外审工作。

  谢谢大家。

  20xx年5月29日

内审会议发言稿3

各位领导,同事:

  大家好!

  20xx年第两次内审首次会议现在开始.

  首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.

  下面我介绍一下审核组的成员:

  接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.

  审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:

  1.iso9001:20xx标准的要求

  2.公司现有的质量管理体系文件

  3.相关的法律,法规和行业标准

  下面,我介绍一下审核的方法:

  审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.

  大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着"有则改之,无则加免"的心态接受所形成的审核发现的结果.

  接下来,我介绍一下不符合的分级:

  根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:

  严重不符合一般不符合观察项

  严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.

  一般不符合:偶然的孤立的片面的不会造成严惩影响的

  观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间

  请领导讲话

  审核正式开始

  内审首末次会议发言模版(iso9001例)

  1、审核依据:iso900xx标准;质量管理体系文件;客户要求(包括合同中的要求及其他书面和口头要求)等。

  2、审核范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。

  3、审核方法:

  a.具体的审核方法包括:

  ▲与被审核部门、岗位人员交谈

  ▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程

  ▲查阅相关的文件资料和记录

  ▲对已完成质量活动的验证

  b.本次审核操去抽样的方法

  ▲样本包括:人员、设备、产品、文件资料及有关记录等;

  ▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

  4、需要说明的是审核审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在。希望大家能谅解并接受。

  四、介绍审核计划并确认

  1、确认审核计划已经提前发给大家,如果有审核时间需要微调的部门请现在提出来

  2、希望各被审核部门妥善安排好工作,保证审核的顺利进行。

  五、介绍有关审核活动的相关规定

  1、关于不符合项

  ▲不符合项的分类——严重不符合项:严重不满足规定的要求,可能导致质量体系的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或可能导致顾客或社会的严重不满意的客观事实。——一般不符合项:轻微不满足规定的要求,不会导致质量体系的失效、不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客或社会的不满意的客观事实。

  ▲不符合项的形成:将在总结会前以书面的方式形成“不符合项报告”。明确不符合项确认人员(管理代表、还是部门负责人或陪同人员)。

  十、请被审核方介绍主要部门负责人,并征询对上述介绍是否还有不明确而需进一步澄清的问题。

  末次会议

  一、感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按计划的安排如期进行并顺利完成。

  二、重申审核目的、依据,通报经界定确认后的审核范围,简要回顾审核的方法。

  三、重申审核是抽样调查活动

  1、通过对公司质量体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对与iso900标准的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实;

  2、我们在xx天的审核过程中,发现绝大多数的'样本符合规定的要求,但同时也发现有一些不符合之处。但应明确,发现不符合项较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题;而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或没有不符合项。因为:

  ▲有些部门在质量体系审核中承担的职能较多,而有些部门在质量体系审核中承担的职能较少;

  ▲审核过程中在涉及体系要素较多的部门抽取的样本较多,而在涉及体系要素较少的部门抽取的样本较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一部改进,完善质量体系的契机,而不是追究某些部门或人员的依据。

  四、肯定被审核方在管理工作上的成绩

  五、报告不符合项及对体系运行情况的评价

  1、审核组长宣读不符合项及其性质;

  2、说明除上述不符合项,被审核方目前的质量体系中仍可能存在着其它不符合。

  3、征询被审核方对不符合项报告及对体系运行情况评价的意见。

  4、给出整改期限

  六、领导发言

内审会议发言稿4

  首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。

  一、本次审核的目的、依据、范围和方法。

  1、内审的目的:确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性,迎接第三方审核。

  2、审核的依据:1509001、15014001,OHSAS18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。

  3、审核的范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。

  4、审核的方法:

  (1)与被审核部门、岗位人员交谈。

  (2)观察被审核部门、岗位人员的作业过程。

  (3)阅相关的文件资料和记录。

  (4)对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。

  本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方而的抽样调查结果,对于一509001,15014001,OHSAS18001的符合性及保证产品满足规宁要求的能力讲行证室。

  二、审核情况的'总结。

  1、本次内审的不符合项。

  我们在2天的审核过程中,发现绝大多数样本符合规定要求,但同时也发现有一些不符合之处。本次内审共发现9个不符合项。

  2、宜读不符合报告。

  3、审核结论。

  发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在管理体系中承担的职能较少。

  因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。

内审会议发言稿5

  大家上午好!

  根据我们公司质量体系内部审核计划,定于20xx-7-7日实施第一次ISO9001:20xx和有毒有害物质管理内部质量体系审核,现在质量体系审核首次会议现在正式开始。

  一、 介绍审核组成员

  本次审核组组长由邢宝健先生担任,审核组成员有:张谦华、李书娟、李慧、刘小艳、任志勇

  二、 本次审核的目的、审核范围、审核依据

  我们公司质量体系运行已有近一年多,本次进行内部质量体系审核的目的是为了检查质量体系运行是否符合GB/T190012008 idt:ISO9001:20xx标准以及是否符合本公司的质量体系文件内容的要求。这种符合要得到证实,从运行的结果是否有效从而来评价质量方针、质量目标的有效性、适宜性,通过内部审核工作来发现问题,找差距,采取纠正措施,自我完善和自我改进,同时为接受第三方审核通过认证做好准备工作。

  本次审核范围是公司从事塑胶制品的加工和销售所涉及的过程和部门

  1)本次审核依据是GB/T190012008 idt ISO9001:20xx标准;

  2)本公司的依据标准建立的质量体系文件:质量手册、程序文件;

  3)以及相关的法律、法规;

  4)客户要求,图纸及样品。

  三、 介绍审核方法和程序

  内审是一项有计划、有程序、正规的、系统的活动,我们审核组按照正式的程序执行,都要认真对待,对不符合事实发现的'时间、地点、部门、编号等都要一一记录全面,以便追溯。内审的目的是要促进质量体系的改进,所以要找不符合的事实,确定违反标准的条款,开出不符合报告,受审核部门应设专人做详细的记录。

  由于时间和人员限制,审核过程只能采取抽样检查的方法,因此具有双向的风险性,有可能大部分做得都很好,只有个别的不合格,正好被抽到,也有可能存在不合格却没有抽到,有时在某部门发现的问题,责任却是在其他部门,有时在某部门查到的问题,其他部门也存在,所以不能以不符合项的多少来衡量前期所做工作的好坏,因此不要掩盖问题,暴露出来的问题越多,越有利于一次性认证通过。

  我们对内审员有公正的要求,内审员由于被审核的活动无直接责任关系的内审员进行。

  在内审过程中对出现的不合格项,要开不合格报告,一般我们分为严重不合格和一般不合格,严重不合格指体系性的不合格,区域性的不合格或同一项不合格重复出现;一般性不合格指实施性不合格,效果性不合格。

  四、宣布审核实施计划

  现在宣读稽核时程表,要求大家抓紧时间严格遵守时程表排定时间,准时参加,受审部门要提前做准备。

  五、宣布首次会议结束,进入现场审核。

内审会议发言稿6

各位主管:

  下午好!通过这短短的五天内部审核,审核组审核覆盖了全公司所有质量相关部门,涉及到了体系标准所有条款,对公司的体系运行情况进行了调查研究。从基础理论入手联系公司实际,切入点我们认为是准确的,抓住了要害。对公司整个体系运行存在的问题和管理中存在的漏洞,被审核的公司主管级干部都提出了非常好的建设性意见,为我们指明了改进的方向,对此向他们表示感谢!

  通过这次内审,我们发现被审核的部门从管理层到一般员工在意识上和质量体系运行的实践上,基本达到我们预期的期望和结果。公司质量管理体系中审核范围内基本符合审核准则,我们发现公司在管理职责、资源管理、产品实行、成品的测量和分析、产品的监视和确认等方面控制是比较好的。工作环境、以顾客关注为焦点、顾客满意、原物料和过程测量分析等方面在上海智铭企业管理公司的辅导下相比20xx年有很大程度上的改进。同时,也曝露了一些问题点:

  1、一些部门还需加强职责的落实。

  2、各部门内和各部门之间的协调沟通还需加强。

  3、质量体系运行中的各部门质量目标需要自行重新设定,在下次的内审中确查各部门质量目标的达成。

  4、文件的管理和记录控制程序没有有效的控制,后续希望在体系维护员的作用下能得到有效的改善。

  5、对供方的日常评价也有待加强。

  6、体系在公司运行,需要加大监督力度和跟踪力度。

  7、程序文件的'运行及体现与现场有些脱节,公司在管理上执行力不足,不够深入。

  内审组就本次审核提出了xx个不合格项,均为一般不合格,对于审核组的结论意见和建议,希望各部门认真的对待,在二个礼拜内按照ISO16949体系标准举一反三,制订出切实可行的整改方案和措施,防止不合格的再次发生!

  通过这次这次内审,我们坚信公司的质量管理水平较以前会有明显的进步,展望未来,xx公司在质量管理上将迈上新的台阶。

  谢谢大家!

内审会议发言稿7

各位主管:

  早上好!

  首先,感谢生产周副总任命本人为本次内审的内审组长,我谨代表审核组同仁发言。

  我们xx公司是一家塑胶压延加工的龙头民营企业,公司为了保证产品质量,提高竞争力,为顾客持续提供符合要求的产品,我们在20xx年建立了质量管理体系,经过了近两年多的运行及两次的外部审核,基本上符合ISO16949的标准要求,为了确保质量方针、经销商会议发言稿质量目标和质量管理体系的持续适宜性,充分性和有效性,以此识别改进的机会,公司决定在本月的12号到16号进行一次全方位的内审。

  公司建立的质量管理体系在一定程度上促进了各部门更加有条理的工作,同时也促进了公司产品质量和服务水平的提高。这次内审工作,我们将根据审核组的审核计划,邀请上海智铭企业管理公司林老师全程指导,希望各部门主管全力配合审核组的`审核工作,我们本着实事求是的态度,希望通过这次内审,进一步完善公司的质量管理体系,做到以评促健,以审促进!同时,安全生产会议发言稿范文我们也清楚的认识到公司在体系运行方面还有待完善之处。希望各部门主管在本次审核过程中向审核组就我们公司的实际情况提出一些改善性的建议。

  最后,预祝本次内审工作圆满成功!

  谢谢大家!

内审会议发言稿8

在坐的各位:

大家好!

  xxxx年第一次内审首次会议现在开始。

  首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展。下面我介绍一下审核组的成员:

  接下来我代表审核组确认一下审核的目的范围和依据。

  审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:20xx标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件。

  审核的范围:手机的'设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所。

  审核的依据共四个方面:

  1。iso9001:20xx标准的要求

  2。公司现有的质量管理体系文件

  3。相关的法律,法规和行业标准

  4。客户的合同或特殊要求

  下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈。

  大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险。所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责。希望大家能够理解。抱着有则改之,无则加免的心态接受所形成的审核发现的结果。

  接下来,我介绍一下不符合的分级:

  根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:

  严重不符合一般不符合观察项

  严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的。

  一般不符合:偶然的。孤立的片面的。不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势。

  下面,我说一下末次会议的时间。

  请领导讲话,审核正式开始!

内审会议发言稿9

各位同仁:

  在这金秋九月,我们又迎来了一年一度的质量管理体系内部审核工作,我谨代表宿迁分院的全体干部职工,对盐城分院的各位专家的到来表示欢迎,让我们抱以热烈的掌声。

  下面我隆重介绍一下评审组的成员:xxx

  本次内审工作是与盐城的兄弟分院进行互审,不仅可以加强与兄弟分院的感情交流,同时对我们来说也是一次学习机会。所以,我们一定要以最大的热情,尽最大的努力,配合评审组做好内审工作。

  我们这次内审是以质量标准,《质量手册》以及相关质量管理体系文件为依据,全面审核质量管理体系活动中运行过程和结果是否符合体系规范,对发现的问题是否及时采取预防纠正措施,确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。内审的范围是质量管理体系文件标准中所实际的全部要素。

  质量体系是一个良好的自我控制体系,其中内审程序直接关系到了质量体系运行的成败,所以,内审工作显的尤为重要。我们通过内审发现特种设备制造、安装、维修过程中出现的问题,并及时采取措施解决问题,堵塞管理上出现的.漏洞,进一步增强分院质量意识、责任意识和风险意识,确保检验质量持续改进。所以,为了配合评审组顺利开展工作,我对大家有几点要求:

  一、各部门要提高认识,强化责任。之所以开展质量体系内部审核工作,就是要加强规范化管理,促进质量管理体系的建设,来提高我们的检验水平。省院也对这项工作高度重视,从内审的前期安排工作到制定实施方案,省院都及时跟进,给以了指导性的意见。我们一定要将质量管理的理念入脑入心,按照要求来办事,符合质量规范。我们要将这次内审工作作为即将开展的安全风险排查整治活动的一次演练,切实抓好质量安全工作。希望各部门和各级人员高度重视,尤其是各部门的负责人,通过内审及时发现质量管理体系中存在的问题,把质量风险消灭在萌芽状态。

  二、各级人员要积极配合,全力支持。在内审过程中,各部门要提前准备好文件资料,以供查阅,负责人要及时跟进并陪同进行现场审核。要做好现场审核的防护措施,要严格按照安全技术规范的要求,校验现场审核工作中的安全保护装置,如做好现场照明,登高防护,提供防有害气体用具,为检验搭设脚手架等,保证工作人员的安全。

  三、发现不合格项时,要及时整改。对于审核中发现的问题,不要遮遮掩掩,要敢于面对,及时记录,及时跟进,查找原因,及时整改,特别是对于在工作中常犯的问题,要引起高度重视。我们应该敢于正视问题,打破顾虑,采取积极的态度应对,欢迎指出我们存在的不足。实现自我纠错和完善,才能将内审工作落到实处。

  同志们,质量管理体系的建设不是一朝一夕,一蹴而就的,内部审核工作是其基础,仅是冰山一角,如果内审工作都做不好,又何谈体系建设?所以,要做好内审工作,需要各部门互相沟通配合评审组,任何一个环节,任何一个部门的消极被动,都会影响到整个进程,因此,各部门要理顺关系,相互配合,为质量管理体系内部审核工作的整体推进创造良好的内部环境。当然我也相信我们一定能如期圆满完成内审工作。

  最后,让我们再一次对参与这项工作的盐城分院的专家表示诚挚的敬意!

  谢谢大家!

内审会议发言稿10

  iso内审工作末次会议

  时间:20xx年9月1日下午16:10—16:50

  地点:公司会议室

  与会人员:xxxx

  主题:iso内审工作总结

  主持:xx

  记录:xx

  会议内容:

  9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司20xx年度内审末次会议,本次会议由xxx厂长主持,xxx、各部门主管、内审员共20人参加了会议。

  首先,全体与会者签到。xxx代表审核组感谢各部门在审核过程中的配合。

  然后,四个审核小组依次对各自审核的有关情况向全体与会者报告。xxx厂长介绍了供销部与品保部的审核情况,指出供销部的顾客满意、与产品有关过程的评审、过程的测量和监视的确认等方面相比去年有一定程度的改进,然部分报表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在标签有效期前送检,集团实验室已通过认证,公司送校验的量具不少,请实验室提供通过认证的证书。品保部报表能提供,但缺乏对数据的统计分析,这一块需要整改。

  xx:生产部车间的情况大家都了解,就不多说了。工装台帐这一块因近期设备变动较多,在审核中发现部分设备需重新登记查验,希望工装加派人手把这项工作做好。

  xx:质量管理体系已运作多年,公司总经理与管理者代表对质量质量管理体系的工作也是有经验的,相关的文件都齐全,做的比较好,内审

  会议记录

  所涉及的检查内容都没有问题。行政部审核主要是培训这一块。人员鉴定及新员工培训这一块合乎20xx年度部门运营目标,然而公司培训力量以及培训的预算限制了行政部培训内容的深入,建议各部门要加强对培训工作的支持力度。

  xxx:本次审核的锻压车间、机加车间以及组装车间,据审核情况看来,没太大问题。锻压车间作业指导书已悬挂,但由于锻压产生的油烟较多,加上墙面清洁不够,导致锻压作业指导书模糊不清。这次建议锻压车间在保证地面整洁的同时要加强墙面及设备表面的`除污清洁力度。机加现场产品与图纸不相符,建议加强图纸管理工作,完工产品的图纸要取下保存。组装车间现场装零部件的塑料箱,颜色不一致,对周转的塑料箱颜色统一。

  xxx:本次审核共发现3个不合格项,均为一般不合格,要求机加车间、生产部、品保部按iso质量体系要求,认真进行整改,并制定预防措施,防止不合格的再次发生。

  xx发言:通过本次内审,发现各部门在质量体系运行的实践上已基本达到了预期的期望和结果,公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并能得到有效实施,但同时,也暴露出了一些问题,一些部门还需加强职责的落实,各部门之间的协调沟通还需要加强。要求对审核组提出的主要问题和建议,各部门在规定时间内要抓紧整改到位,提高认识,用规范来指导生产,保证生产质量。

  无任何异议后,厂长宣布了管理评审会议的时间,本次会议结束。

内审会议发言稿11

各位同事:

  公司这次内审以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、和OHSAS18001职业健康安全管理体系规范标准和管理体系手册文件为依据,全面审核管理体系运行过程和结果是否符合体系规范,验证综合管理体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据。内审过程就象是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久的、比较全面的为综合管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的不足,实现公司综合管理水平的提高和服务水平的持续改进。内审中大家应注重以下五个方面:

  一、本次内审是公司的第一次内审,也是外审前的一次预演、一次大练兵,希望各位内审员和各部门负责人认真重视;我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使综合管理体系与时俱进,保证综合管理体系的适宜性、充分性和有效性。

  二、希望各部门在这次内审过程中,各部门负责人和内审员要加强学习,深入理解质量手册文件内涵和实质,保证内审工作顺利进行。同时,要端正态度,虚心求教,实施综合管理体系内审工作,对于各位来说,还是第一次,这就要求我们全体工作人员,在咨询专家的指导下,坚持不懂就多学、不懂就多问、不懂就多听的态度,求真务实,真正进入工作状态,促进公司体系良好运行。

  三、要求各内审员对各自负责的工作重视起来,以充分的足够的依据支持内部审核结论;内审员要坚持原则,提高审核技巧。由于面临的是自己的领导、熟悉的同事,如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的`态度,只是发现一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审全,那么我们的内审工作就会流于形式,内审工作也就失去了它本身的意义。内审员在审核时要善于观察、会抓重点和线索,在审核中,受审核方,也就是各部门的组织管理、工作纪律、环境布置、人员的精神面貌、语言表达准确程度、记录出示时间的长短、与质量管理体系无关的人员的关注程度、受审核方领导对质量管理体系的了解程度等都将成为审核的客观依据,从这个方面来看,内审员的工作态度和工作质量至关重要。

  四、各部门工作人员要相互配合、全力支持内审工作。在内审过程中,各部门负责人要参与并陪同审核,及时与内审员沟通,了解本部门存在的问题。对审核时发现的不合格项,各部门负责人及相关责任人要及时查明原因,重点予以纠正。由于是第一次内审,各部门都可能会收到大量的不合格项,对于这一点我们要采取理性的、积极的态度来等待,内审结束后,及时对照问题,采取预防措施和纠正措施,实现自我纠正和完善,这样才会使内审工作落到实处,才会发挥内审工作应有的效用,才能更好地提高公司的管理水平和服务水平。

  五、加强联系,协调员应做好内审协调工作,保持信息渠道的畅通和有效,保证内审工作顺利开展。

  同志们,实施综合管理体系内审工作,是我们当前的一项重要工作,希望各部门工作人员和全体内审员积极行动起来,克服困难,以高度负责的精神和卓有成效的工作,全面完成目标任务,为进一步促进公司发展做出积极贡献!

  最后感谢中国检验认证集团咨询专家以及安信部同事的辛勤工作,祝公司首次内审工作圆满成功!

  谢谢大家!

内审会议发言稿12

  会议记录

  iso内审工作末次会议

  时间:xx年9月1日下午16:10—16:50

  地点:公司会议室

  与会人员:xxx

  主持:xxx

  记录:xxx

  会议内容:

  9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司xx年度内审末次会议,本次会议由xxx厂长主持,xxx、各部门主管、内审员共20人参加了会议。

  首先,全体与会者签到。xxx代表审核组感谢各部门在审核过程中的配合。

  然后,四个审核小组依次对各自审核的有关情况向全体与会者报告。xxx厂长介绍了供销部与品保部的审核情况,指出供销部的顾客满意、与产品有关过程的评审、过程的测量和监视的确认等方面相比去年有一定程度的改进,然部分报表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在标签有效期前送检,集团实验室已通过认证,公司送校验的量具不少,请实验室提供通过认证的证书。品保部报表能提供,但缺乏对数据的统计分析,这一块需要整改。

  xxx:生产部车间的情况大家都了解,就不多说了。工装台帐这一块因近期设备变动较多,在审核中发现部分设备需重新登记查验,希望工装加派人手把这项工作做好。

  xxx:质量管理体系已运作多年,公司总经理与管理者代表对质量质量管理体系的工作也是有经验的',相关的文件都齐全,做的比较好,内审

  会议记录:

  所涉及的检查内容都没有问题。行政部审核主要是培训这一块。人员鉴定及新员工培训这一块合乎xx年度部门运营目标,然而公司培训力量以及培训的预算限制了行政部培训内容的深入,建议各部门要加强对培训工作的支持力度。

  xxx:本次审核的锻压车间、机加车间以及组装车间,据审核情况看来,没太大问题。锻压车间作业指导书已悬挂,但由于锻压产生的油烟较多,加上墙面清洁不够,导致锻压作业指导书模糊不清。这次建议锻压车间在保证地面整洁的同时要加强墙面及设备表面的除污清洁力度。机加现场产品与图纸不相符,建议加强图纸管理工作,完工产品的图纸要取下保存。组装车间现场装零部件的塑料箱,颜色不一致,对周转的塑料箱颜色统一。

  xxx:本次审核共发现3个不合格项,均为一般不合格,要求机加车间、生产部、品保部按iso质量体系要求,认真进行整改,并制定预防措施,防止不合格的再次发生。

  xxx发言:通过本次内审,发现各部门在质量体系运行的实践上已基本达到了预期的期望和结果,公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并能得到有效实施,但同时,也暴露出了一些问题,一些部门还需加强职责的落实,各部门之间的协调沟通还需要加强。要求对审核组提出的主要问题和建议,各部门在规定时间内要抓紧整改到位,提高认识,用规范来指导生产,保证生产质量。

  无任何异议后,厂长宣布了管理评审会议的时间,本次会议结束。

内审会议发言稿13

  首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。

  一.本次审核的目的、依据、范围和方法

  1.内审的目的:确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合

  2.迎接第三方审核。

  3.审核的范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。

  4.审核的方法:

  与被审核部门、岗位人员交谈;

  观察被审核部门、岗位人员的作业过程;阅相关的文件资料和记录;

  对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。

  本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对于iso9001、iso14001、ohsas18001的'符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。

  二.审核情况的总结

  1.本次内审的不符合项我们在2天的审核过程中,发现绝大多数样本符合规定要求,但同时也发现有一些不符合之处,本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。

  2.宣读不符合报告(见附件)

  3.审核结论

  发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。

  三.被审核方在管理工作上的成绩

  本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审,是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看,各部门都能严格按照体系文件执行,对不合理及需要

  改进的地方,都能积极的提出建议和意见。如,人力部更新了出差审批的流程、

  市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与,才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。

  四.要求

  1.所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组再次验证。

  2.虽然从内审的结果来看,我们的体系运行状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如,技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够,需加强学习等。都还有赖大家共同努力。

  最后,感谢各位同事的配合,希望大家一如既往、共同进步。谢谢!

内审会议发言稿14

  20xx年06月09日09:30-10:30,在公司四楼会议室举行了公司20xx年度内审末次会议,本次会议由审核组长(管理代表)文总主持,公司领导及全体中层干部参加了此次会议。会议集中体现了要内窥细微,着力整改,管理创新,持续改进,让iso质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。文总和汪总在会议上做了重要指示。

  管理代表总在内审末次会议上的发言

  本次内审通过对10个部门的现场审核,共稽核出31个提供各阶段均存在不同程度的欠缺,合同评审没能全面的进行,各项工作检查的跟踪验证不很到位。

  1、关于文件管理工作

  这次内审突出的显示出整体对标准规范不是很重视的现状。标准规范是开展工作的依据,是开展工作的法律法规、标准规范,相关单位与各协作单位签订的各种协议、合同,以及制定的各种规章制度,都是属于文件范畴。行政部作为文件控制程序的主管部门,应以此为指导,建立公司在用有效文件清单,指导各部门按其业务性质,建立本部门的有效文件清单。同时,要特别关注各种外来文件(法律法规、标准规范、合同等)的变化情况,由行政部统筹,各职能部门按分管业务,分别做好外来文件的追踪与更新工作,保证各相关单位开展工作的依据首先是正确的,才能作出正确的工作。同时,希望各部门要充分认识文件管理的重要性,因为文件管理作为一项基础性管理工作,直接反映着一个单位管理水平的高低,进而会影响到单位的工作质量与效果,更会影响公司的外部形象,要以这种认识来开展文件管理工作。

  2、关于记录控制工作

  “记录所做”是iso9000标准的要求之一,客观如实地记录过程中的相关数据和信息,是为了证明工作过程或生产过程的符合性,所以说,记录是证据。同时,工作要不断地改进,就要对大量的数据进行分析,便于找出不足和发现改进机会,而数据分析的基础,就是以各种原始记录为主的。记录控制工作,在内部一直存在着一定的误区,认为仅仅是记录而已,没有实际意义,所以为记录而记录,对于记录的整理也缺乏系统性和完整性,而这个过程又正是我们工作的盲区,以至造成了档案室几乎难以找到记录资料。作为记录控制程序的主管部门,建议行政部新进人员认真学习标准,做到真正理解,然后对记录控制工作提出原则性要求,再会同有关职能部门就相关业务工作的记录要求进行分析,帮助各职能部门建立其分管业务工作的记录要求。如:某一项工作应该有哪些记录,这些记录应该由谁来做,在什么时候做,这项工作完成以后,在这项工作中产生的记录应该按什么顺序归档,应该做那些分析,应该怎么整理归档等。

  3、生产和服务提供的控制

  生产和服务提供管制,公司各职能部门都有不同程度的欠缺,而这一环节却是关乎产品品质要求实现的关键过程。生产部和设备部对于设备的维护与保养工作有待加强,品质部对于产品的鉴定人员的能力评估欠缺,物质部对于产品的贮存搬运控制不足,销售部对于提供给客户的综合服务的完整性等等,铜箔生产部和漆包线生产部均存在,这些管理欠缺与不完善都势必会造成客户对产品的不满意。所以针对于这一管理范围的不完善,公司各部门都应严格按体系要求,结合公司实际情况进行整改与完善。确保产品实现的每一个环节可测量、可控制。

  4、计量器具管理

  目前单位在计量器具管理方面存在着不规范,对于校准的问题有待改善与加强。更重要的一点是对于计量器具的维护与保养。计量器具关乎每一个测量数据与针对于数据作出的处理动作,实际在使用这些计量工具时,没有严格的按其使用方法操作,不能保证其在合适的环境中使用和存放,最终导致计量器具都有不同的程度的损坏,进而给后续的工作造成极大的隐患,同时也缩减了其使用寿命,造成公司财物上的浪费。

  5、合同评审工作

  合同评审工作没做或者没彻底做,对后续的生产都是极大的威胁,没有经过相关职能部门参与对合同的完整性、合理性、可行性进行评审,合同管理工作就是失效的、危险的。现在主要问题点在于对于刚刚导入的新客户的品质要求,不管是铜箔客户,还是漆包线客户,都存在未进行或未彻底进行前期的品质要求评估和书面的技术资料的双方确认,给后续的品质水平的把握及包装方式的控制都造成了不确定性。建议销售部要重视、品质部要管控、生产

  部要配合合同评审工作的开展。公司全体一定要提高认识,对工作有利,有什么差距就提出,改变工作中的经验主义

  6、要检查、更要跟踪验证

  这项工作是从侧面对公司体系运行质量进行的会审检查,检查应是各个职能部门的主要职责,虽然体系里规定品质部也负有监督检查的责任。业务工作检查基本少有人管,突出了公司相关部门沟通不够,信息不灵,责任心不强,所以监督检查这项工作要依靠职能部门去落实,有检查更要有跟踪验证,工作才能真正做彻底,落实好。对于采购部突出体现的连续两次审查都存在的关于供应商管理上的缺陷就是缺少监督和检查的最好例证。行政部兼任文管中心,由于人员流失导致文件管理工作停滞中断,建议公司要借助行政手段尽快全力恢复文管中心的全面工作。对于不合格案件及不合格问题点的改善,品质部要加大管理力度,牵头组织个相关部门进行品质检讨,切实把品质问题改善好,改善到位。

  7、质量目标与质量方针

  质量目标与方针是由公司的最高管理者正式发布的与质量有关的公司总的意图和方向。它标志了公司在质量方面所奉行的宗旨,阐明了公司在质量工作进程中的总要求。在制定质量方针的.基础上,公司各部门还应围绕着质量方针,按照预期的要求确定具体的质量目标,实质上比较多的单位对于部门的质量目标的理解是不够的,有的有目标,但未进行测量分析;有的干脆连目标也没有制定。质量方针决不能是几句空洞无物的口号,而应该有实实在在的内容。而且,质量目标必须与质量方针和持续开展质量改进的承诺协调一致。另一方面,必须注意,所确定的质量目标值既要切实可行,又要指标先进。具有挑战性的质量目标更能激发各层次作出共同努力的工作热情。所以,各部门按照正确的途径建立质量方针和质量目标,对公司内部来说,各层次的质量目标为实现持续改进,减少质量损失,降低质量成本,有效地和高效地实现产品和过程质量并取得良好的经济效果都会产生积极的影响。建议行政部加大力度,采取多渠道的方式对公司的质量

  方针和目标进行宣传,各部门也应确实将公司的理念融汇到日常的工作中,让大家领会其深层的涵义,而不要停留在表面的能复述。

  会议最后,总对此次会议做了总结与指示。通过此次内审暴露了我们对iso9000认识的局限性,工作思路还存在模糊区,管理不够明确,工作中管理的目的、管理的意图不清楚,各部门要对iso9000标准重新学习,提高认识,踏踏实实做好体系规定要求的工作,用规范来指导生产,保证工作质量。针对以上提出的7项问题,管理部门要相互交流,加强理解,提高认识,要正确面对问题,不要怕问题,有问题就改,坚持执行持续改进,让工作日臻完善。

内审会议发言稿15

同志们:

  今天我们在这里召开全区内部审计工作大会,主要目的是总结年全区内审工作,中学家长会英语任课教师发言稿表彰内审先进单位和人员,部署年内审工作任务。刚才,市审计局副局长对我区审计工作做了充分肯定,这是对我们工作的重视和支持,区审计局局长对去年内审工作取得的成绩作了回顾,对今年内审工作做了部署,同时对审计协会的工作和内审综合考评进行了安排,我都完全赞同,希望大家抓好落实。会上,内审工作先进单位区教育局和区城管办作了很好的交流,大家要认真总结学习。下面,我结合当前工作实际,对做好今年的内部审计工作讲三点意见:

  一、充分认识当前形势,进一步增强做好内审工作的责任感和使命感

  今天的会议把各部门和各镇、乡镇行动动员领导讲话街道的主要领导和从事具体工作的同志都请来,目的就是为了更好地统一思想。年,区政府出台了《区内部审计工作规定》和《区内部管理领导干部任期经济责任审计暂行办法》,对区行政区域范围内的内部审计工作做了具体规定,明确了各单位的内部审计机构及相应职责,规范了内部审计工作的程序,各单位主要负责人要高度重视,按照有关文件要求,把内部审计作为一项重要工作来抓,这是对我们自己也是对我们的事业负责。过去,我区有极个别同志在资金使用上出了问题,教训极为深刻,希望大家引以为戒,通过内审来提早发现杜绝类似问题,做到干净干事,清白做人。

  二、扎实做好今年的内审工作,提高服务中心服务大局的能力

  年以来,我区内部审计工作通过各单位内审机构和广大审计人员的共同努力,取得了较大成绩,内审工作的.基础已初步形成。今年,是我区实现“建设秀美三年行动计划”的关键一年,我区的各项建设工作任务繁重而艰巨,做好内部审计工作,对于加强财务监管,副科级干训班开学典礼讲话提高经济管理水平,意义重大。今年的内部审计工作重点要围绕区委、区政府的中心工作,进一步提高服务大局的意识,着重抓好以下三个方面的工作:

  一是要继续加强内部审计组织建设。搞好内部审计工作,机构建设是基础,队伍建设是关键。

  二是要扎实有效的开展内部审计工作。房屋征收动员大会领导讲话,区审计局可以适当延长审计的间隔时间,审计时可以充分利用内审的资料和成果,以鼓励内审工作的开展。

  三是要在工作中把握突出重点的要求。

  三、强化监督职能,创新工作理念,推动我区内审工作再上新台阶

  区审计局要结合我区实际情况,多思考工作的方式方法,要在强化审计监督职能,中层干部竞聘动员讲话创新工作理念上出一些新举措,目的是继续强化对内部审计工作的指导和监督,推动我区内部审计工作全面开展。在这里,我强调三点:

  一要加强部门联动。

  二要加大创新力度。

  三是优化内审工作环境。

  同志们,做好内部审计工作是一项系统工程,也是一项渐进提高的长期性工作。在这一过程中,我们会不断遇到新情况和新挑战,这种挑战又会推动内部审计理念的更新和完善。我相信,借这次全区内审工作会议的东风,通过大家共同努力,今年全区的内部审计工作一定能够再上一个新台阶,为推动我区经济社会又好又快发展做出应有的贡献!

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