医院挂床整改报告

时间:2024-06-05 10:38:14 报告范文 我要投稿
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医院挂床整改报告

  随着社会不断地进步,报告使用的频率越来越高,不同的报告内容同样也是不同的。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的医院挂床整改报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

医院挂床整改报告

医院挂床整改报告1

  医院认真落实区卫生局安全工作会议精神,把安全生产、消防安全工作列入到日常工作的议事日程,制定和落实了各项管理制度、宣传教育制度。坚持预防为主、防治结合,责任到人,落实到位。具体自查结果汇报如下:

  一、安全生产责任工作方面

  1、年度未发生重大医疗安全责任事故。

  2、基本完善各项医疗管理制度,严格执行各项操作流程,未发生医疗差错、医疗事故;未发生职业暴露事件。

  3、医疗差错重在预防,院内成立质量安全控制管理委员会,科室内成立质控小组,明确医疗安全第一责任人,形成“一岗双责”机制,人人签订安全责任书,并定期召开医疗质量安全控制会议,确保医疗差错、事故不发生。

  4、定期开展质控自查工作,并对医疗事故隐患进行限期整改;定期进行医疗技术知识培训工作,提高全体医务人员业务能力,有效预防医疗差错、事故的发生。

  5、严格执行医务人员准入制度,取得卫生技术资格证书的人员方可上岗执业。

  二、消防安全责任工作方面

  1、建立健全组织,明确工作职责

  消防安全是我院工作的重要内容,是关系员工和患者生命安全、医院财产安全的头等大事。对此,我院于20xx年成立了以行政院长为组长,安全员为第一负责人,各科室主任为直接责任人的'消防安全工作小组,全面负责日常的消防安全工作。

  2、加强宣传教育,增强消防安全意识

  我院高度重视消防安全工作,不断加强对全体员工的消防安全知识培训,通过集中学习和分散学习相结合的方式,积极学习消防安全相关知识,切实提高了全员的消防安全意识,树立了“人人都是消防员,消防工作人人有责”的观念,确保每名员工都能熟练地使用消防器材,具备初起火灾扑救及逃生自救常识,切实把消防安全工作落实到日常管理中。

  3、认真开展消防安全自查,排查消除火灾隐患

  医院制度规定,每周由后勤科对全院楼道内的消火栓、灭火器、安全通道标志,电源线路、液化汽罐、饮水机、电脑、打印机、插座和集线器等电、气设施进行一次全面自查,一年来,未发现电源线路老化,裸露、烧焦、存在易燃易爆物品、耗电设备超负荷运转等现象。

  总之,对于医院来说,医疗安全与消防安全工作是重中之重,我们将贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,加强监督检查和强化日常管理工作,提高全员安全责任意识,切实做到防患于未然,为医院员工和患儿及家长创造一个安全、和谐的工作和就医环境。

医院挂床整改报告2

  近年来,医疗领域一直备受关注。作为社会保障体系的重要组成部分,医疗卫生事业一直是国家和人民群众关注的焦点。而医院挂床作为医院重要的资源配置工具,对患者就医及治疗起着至关重要的作用。然而,医院挂床存在一些问题,急需进行整改。

  一、问题概述

  首先,医院挂床数量不足以满足患者就医需求。随着人口老龄化趋势的加剧,慢性病患者数量逐年增加,因此需求的持续增长导致了医院挂床数量严重不足。其次,部分地区医院挂床分配不均,一些发达地区的医院挂床资源严重超载,而一些欠发达地区的医院挂床利用率相对较低,造成了资源的浪费。

  二、整改措施

  针对以上问题,我们提出以下整改措施:

  1. 加大医院挂床投入。鼓励和支持医院在医疗设施建设中增加挂床数量,确保医院挂床数量与社会需求相匹配,同时鼓励引导社会资本进入医疗领域,增设私人医院,分流医院挂床压力。

  2. 优化资源配置。通过医院挂床智能化管理系统,对全国医院挂床资源进行实时监控和信息共享,在资源分配上实行公平合理原则,避免出现挂床资源浪费和过度使用的情况。

  3. 完善医疗服务体系。加大对基层医疗机构的支持力度,引导患者就医就近就地就医,减轻大医院的用床压力,提高整体用床效率。

  4. 强化政府监管。建立完善的医院挂床整改考核机制,对医院挂床使用情况进行定期检查与评估,对违规使用医院挂床的单位进行处罚和追责。

  三、预期成效

  通过以上整改措施的'实施,预计可以取得以下成效:

  1. 提升医疗服务水平。增加医院挂床数量,缓解医院用床紧张情况,提高了患者的就医体验,降低了排队等候时间,提高了医疗服务效率。

  2. 优化资源配置。通过医院挂床智能化管理系统的实施,实现了医院挂床资源的合理分配和利用,避免了挂床资源的浪费和过度使用,提高了资源利用效率。

  3. 增强政府监管。建立完善的医院挂床整改考核机制,强化了对医院挂床使用情况的监管,提高了医院用床的合规性和规范性。

  总之,医院挂床整改是医院管理工作中的一项重要任务,通过采取一系列有效的整改措施,可以有效缓解医院挂床资源紧张的情况,提升医疗服务水平,实现医疗资源的优化配置,让更多的患者能够得到及时、高效、便捷的医疗服务。希望各级医院和政府部门能够高度重视这一问题,积极落实整改措施,为人民群众提供更好的医疗保障。

医院挂床整改报告3

  一、医院预算编制的原则、依据、方法和说明

  1、根据《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》《医院财务制度》和《医疗机构财务会计内部控制规定》,以及“三级公立医院绩效考核指标任务”等政策性规定;依据可靠性原则,量入为出、以收定支、收支平衡、略有结余;依据合理性原则,合理安排各项资金,优先保证刚性支出,如人员工资、社会保障费用、对个人和家庭的补助支出及水电气等,其次满足医疗运营必不可少的支出,如药品、卫生材料、必要的设备购置等进行编制,确保职工收入水平有所提高,保证基本医疗所需经费。

  2、20xx年,按照医院医疗工作量稳定增长的预期目标,以及医改的有关规定,医院医疗收入年增长幅度控制在10%以内,药品收入(不含中药饮片收入)控制在医院医疗收入的30%内,卫生材料支出控制在医疗收入(不含药品收入)的20%内。以及医院每门诊人次收费水平、每住院人次费用水平同期比较相对保持平稳、群众医疗负担相对减轻等目标任务进行编制。

  3、医院预算编制方法,采取固定预算、增量预算、弹性预算与零基预算相结合的`方法进行编制。

  按照上述,根据医院总体发展规划和年度事业发展计划,结合医院财力情况,综合判断医院20xx年度财务收支预期目标,确保医院稳定发展各项必需支出的要求,结合学科建设及人才培养、医院总体各项建设的要求并参考上一年预算执行情况,根据《政府会计制度》等规定,编制20xx年医院财务收入、费用预算(详见表三、四、五)。

  二、医院本期总收入预算73480万元,比20xx年预算增加5480万,增加8.06%,其中:

  (一)财政拨款收入预算4000万元。其中:

  1、财政基本拨款收入预算1500万元(含离退休人员费用和退休人员等补助),比20xx年增加300万元。

  2、财政项目拨款收入预算2500万元。

  (二)医疗收入预算65480万元,比20xx年预算增长3480万元,增长5.61%,比20xx年决算增长9.95%。

  其中:

  1、药品收入预算17000万元,比20xx年增加1260万元,占医院医疗收入比重的26.15%。

  2、卫生材料收入预算11500万元,比20xx年增加1950万元,占医院医疗收入(不含药品收入)比重的23.96%。

  3、非药非耗材医疗收入预算36980万元。比20xx年增加270万元,增长0.74%,其中:医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比为31.60%

  (三)科教收入20万元

  (四)捐赠收入120万元

  (五)利息收入80万元

  (六)租金收入80万元

  (七)其他收入3700万元

  三、医院本期总费用预算72950万元,比20xx年预算增加4950万。

  (一)按费用性质分类:

  1、业务活动费用预算65250万元,比20xx年预算增加4250万元,增长6.97% ,其中(1)财政项目拨款经费预算2500万元

  2、单位管理费用预算7200万元,比20xx年预算增加500万元,增长7.46%,占医疗成本的10% 。其中财政基本拨款经费1500万元。

  3、其他费用500万元。

  (二)业务活动费用和单位管理费用预算72450万元,按支出用途性质分类:

  1、人员经费预算31000万元,占业务活动费用和单位管理费用的43.06%,其中:在职职工人员经费29500万元,离退休人员费用1500万元。

  2、商品和服务费用预算38210万元。其中:

  (1)卫生材料支出预算11500万元,比20xx年增加2000万元,占医疗收入(不含药品收入)的23.96% 。

  (2)药品费预算17000万元,比20xx年增加1000万元,占医疗收入的26.15%

  (3)其他费用预算9710万元。

  3、固定资产折旧费预算3080万元。

  4、无形资产摊销费60万元。

  5、计提专用基金---医疗风险基金预算100万元。

  四、年末盈余(医疗盈余)预算

  530万元。

  五、医院各部门预算情况

  1、医疗设备及医用耗材采购预算2.22亿元,其中医疗设备购置82xx万元,5万元以下预计采购124万元,5-50万元预计采购2585万元,50-200万元预计采购4148万元,200万元以上设备预计采购1350万元。耗材采购预算1.4亿元。

  2、项目建设资金预算为2700万元,其中邮政大楼、门急诊大楼顶棚施工600万元;门诊流程再造、功能布局调整、装修改造等1000万元;老住院病区装修改造1000万元;住院病区连廊及邮政大楼、门诊大楼间顶棚设计招标100万元等。

  3、信息化建预算5778万元,其中固定资产类采购预算350万元;耗材物资采购预算95万元;各项维保服务预算550万元;实施期项目预算2410万元,包括软件正版化采购、智慧医疗云桌面采购、东华智慧医院建设项目等;计划新建采购项目预算2360万元,包括远程医疗、计算机安全等级保护集成整改项目、PACS存储升级扩容项目、新增自助机及无线移动终端、集团医院网络互联项目、卫健委云机房及云桌面建设项目等。

  4、后勤保障支出预算7000万,其中:维保维修450万元,包括中央空调、锅炉电梯维保、更换变压器、零星维修等;装修改造650万元,包括门诊、住院大楼各项改造装修、绿化及全院厕所改造等;职工及病员食堂装修改造设备购置等400万;各项物资采购1300万元;新建污水处理站、地下管网改造及运营费1800万元;医废管理平台及医疗废物处置146万元;洗涤费用134万元;物业保洁服务费用620万元;医院手术误餐、体检餐、职工餐卡等500万元,水电燃气等能耗1000万元等。

  5、医教研经费3410万元,其中临床教学部预算1410万元,含规培财政经费预算770万元,包括发放住培生中央及省级生活补助、师资培训、管理绩效、学员考核、教学用具等;规培经费医院资金预算460万元;继教费用预算116万元(含护理继教6万元);本科教学支出预算94万元(含护理带教24万元)。科研及人才培养经费预算2000万元。

  6、预防保健方面的经费预算36万元,其中职工体检费用7万元,健康促进医院经费5万元,传染病报卡费用2万元,流感经费5万元,食源性疾病监测6万元,放射剂量监测防护及培训5万元,传染病防控继教班1万元,精神卫生费5万元。

  7、财政项目支出经费预算2500万元,为“疫情防控补助资金”、“公立医院综合改革补助资金”及“卫生健康人才培养专项资金”的各项支出。

  8、医院按照不低于公立医院年度经费预算0.1%的比例,提取党建专项经费预算65万元。用于党建阵地建设、开展革命传统教育活动、支部党员活动、党员教育培训及各级党务干部培训等。

  9、医院根据《蚌埠市事业单位公务用车制度改革实施意见》的要求及《蚌埠市第三人民医院公务用车制度改革实施方案》,医院公务交通补贴预算10万元。

  10、医院宣传经费80万元,精神文明建设经费20万元。

  其他:中层干部能力培训80万,执业医师考试费80万元、执医考试基地信息化建设200万元,医疗责任保险费85万元,病案档案馆托管费10.2万元,联众数字化病案扫描39万元,档案室信息化建设40万。

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