文化馆项目绩效自评价报告集锦7篇
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文化馆项目绩效自评价报告 篇1
一、部门概况
(一)部门职能概述
组织群众文化活动,繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺团体管理、文艺创作;组织村级文化室业务指导,群众文艺理论研究,组织文艺交流,民族民间文化艺术遗产收集整理与保护;完成主管部门交办的其他工作。
(二)部门组织机构及人员情况
浏阳市文化馆共6个内设机构:
1、办公室
负责协调处理馆日常工作;负责文秘、会务、档案、安全保卫、行政后勤等工作。
2、财务科
负责各项资金管理;负责制定财务计划、编制单位收支预决算;负责财务分析及资金的管理、监督、使用和核算等工作。
3、群文科
做好市委、市政府和上级交办的各项群众文化工作;组织开展各类社会文艺活动;开展农村文化建设,丰富文化下乡活动,辅导乡村文化站、文化室开展文化活动;管理、辅导各类社会文艺团队开展文化活动。
4、文化艺术培训服务中心
负责对全市青少年进行艺术辅导和培训,积极培育各类文化艺术人才;负责做好相关的免费对外开放工作;负责做好青少年文化艺术对外交流工作。
5、非物质文化遗产保护科
协助做好全市非物质文化遗产的挖掘、研究、保护、整理和宣传工作;承担非物质文化遗产项目的申报工作;协助组织开展非物质文化遗产对外交流与合作。
6、艺术创作研究室
组织各文艺协会、文艺团体开展文艺作品的创作活动,并组织参加各类比赛;组织对乡镇、社区、学校、企业开展各种文艺创作活动;负责《浏阳河》等文艺杂志的编辑等工作;做好文学、声乐、舞蹈、书法、摄影等艺术门类的创作、理论调研等工作。
浏阳市文化馆是财政补贴(全额拨款)事业单位,编制27人,其中管理人员4名、专业技术人员23名。核定领导职数为馆长1名(乡科级副职)。离退休人员22人。
(三)年度重点工作计划
1、是开展党建特色活动,全面统筹推进各项工作。
进一步丰富“服务在一线文旅大惠民”党建活动内涵,根据人民群众需要开展各类公益培训、辅导活动;进一步丰富党建学习形式,通过特色党课、学习大比拼、“走出去、请进来”等活动开展,提升素质、增强团结。
2、是深入群文惠民活动,培育公共文化活动品牌。继续开展“文艺大讲堂”公益培训,深入村、社区、屋场、学校、景区,开展文艺进乡村少年宫、文艺进景区、文艺知识普及等文化惠民活动工作;围绕建党100周年等重大题材开展文艺创作;继续做好场馆免费开放工作。
3、是加大非遗传承力度,努力完善非遗传承体系。随着文旅整合发展的深入推进,不断地加大保护力度,扎根基层,进一步完善非遗项目的专家评审制度,建立健全好专家评审委员会。加大公共财政对非遗保护的投入力度,提高年度预算的经费,并逐年按比例增加。开展非遗项目三进活动。通过活动的开展来展示非遗的魅力,同时达到活态传承和保护、利用发展的作用。筹划20xx年秋季祭孔大典和“自然与文化遗产日”活动。开展非遗传习所创建工作和非遗培训活动等。
(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
根据《关于批复二〇二一年单位预算的函》(浏财函[20xx]11号),浏阳市文化馆20xx年度预算支出489.52万元,实际到位资金816.29万元。实际拨款支出816.29万元,其中基本支出525.85万元、项目支出290.44万元。项目支出中业务工作专项支出费用290.44万元。包括非遗项目“浏阳文庙祭孔音乐”的传承保护工作经费40万元、市级重点工作经费、庆祝中国共产党成立100周年系列活动、参加省、长沙市组织开展的重要赛事活动经费139.69万元;文化产业引导资金25万元;免费开放配套经费、场馆维护经费38.66万元和公共文化服务体系维护经费47.09万元。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
(一)基本支出
1、实际整体收支情况。财政拨款基本支出525.85万元,其中:人员经费支出510.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费支出15.35万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费和其他商品和服务支出。
2、“三公”经费总支出情况。我馆20xx年“三公”经费预算数1万元,决算数0.46万元。“三公”经费相比2020年基本持平。
3、本单位无因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)费用支出。
为进一步规范公务用车、公务接待和出国(境)考察,控制“三公”经费支出,结合我单位实际情况,制订“三公”经费管理制度,严格按照制度执行。
(二)项目支出
1.项目资金
20xx年度项目支出290.44万元。其中一般公共预算财政拨款支出285.24万元,其他收入支出5.2万元。资金到位率100%。资金到位及时率100%。
2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析
一般公共预算财政拨款项目支出费用285.24万元。包括非遗项目“浏阳文庙祭孔音乐”的传承保护工作经费40万元、市级重点工作经费、庆祝中国共产党成立100周年系列活动、参加省、长沙市组织开展的重要赛事活动经费139.69万元;文化产业引导资金25万元;免费开放配套经费、场馆维护经费38.66万元和公共文化服务体系维护经费41.89万元。
3、项目资金管理情况分析
按照省、市财政专项资金管理办法,《中华人民共和国招标投标法》,我单位专门制订了建设项目管理制度、专项资金管理制度,严格按照审批程序支付专项资金,严格管控建设成本和质量,加强支出审核控制,全面审核各类单据。财务人员认真审核财政预算报告书、工程项目合同、公开招标书、政府采购合同、财政结算报告书、验收报告等,经文化馆、财政有关部门审批签章后,方可到支付局办理支付手续。
各项专项资金,做到了及时到位,专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,财务制度健全,会计核算规范,支付依据合规。
三、部门项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析,20xx年浏阳市文化馆收入、支出决算总额为816.29万元,收入支出预算执行率为100%。其中财政拨款为811.09万元,预算外5.2万元,相比上年收入、支出决算总额增加85.78万元,增幅为11.74%,主要原因为增加人员经费和活动费用。20xx年我单位无新增政府投资项目,项目支出主要围绕场馆建设和各种赛事、活动费用支出为主。所有资金支出都是按正规程序,该采购的采购,该招标的`招标。项目支出有合同、预算及验收程序等。
(二)项目管理情况分析
为进一步规范财政资金管理,强化单位责任意识,进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,我馆先后制定了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度,本单位建设项目管理贯穿建设项目的全过程,从项目的报批、勘探设计、工程招投标、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用,到项目的竣工验收。
按照馆务公开的要求,实行基建工作公开,成立单位建设项目领导和工作小组,日常监督工作由馆监察、领导小组、财务依照各自职能,采用询问、参与、检查、调查等方式进行。对在建设中不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、违反有关廉政建设规定的行为,严格查处。按上级要求及时公开相关资金使用情况,较好地完成了20xx年绩效目标。
四、资产管理情况
截至20xx年12月31日止,我单位资产合计为275.84万元,全部属于事业单位国有资产。比去年减少26.32万元,主要是资产折旧导致净资产减少。通过行政事业单位资产管理软件,严格管理资产卡片,及时记录资产增加、减少和使用情况,真实反映和监督资产变动情况。为防止国有资产流失,我馆制定了详细的资产管理办法,对各类不同资产,均配有资产专管员。资产购置、管理和处置均由资产专管员按照规定进行申报,定期盘点,集中处置,确保资产账账相符、账实相符。
五、部门整体支出绩效情况
(一)单位总支出情况的绩效分析
20xx年度本单位共支出资金816.29万元,其中财政资金811.09万元,占收入的99.4%,其他资金5.2万元,占总收入的0.6%。基本支出525.85万元,占总支出64.4%。部门整体支出绩效情况如下:
群众文艺活动精彩纷呈。成功承办了“永远跟党走”庆祝建党100周年文艺汇演和“感党恩·跟党走”机关合唱比赛;积极参与了湖南省秋季文化旅游节文艺演出活动;在浏河第一湾生态旅游度假区、田螺小镇、石牛寨风景区、张坊西溪风景区和华盛山庄等景区开展了“非遗(古乐)进景区”活动10场,将非遗节目带到景区展演;组织开展了“文艺进苍坊”大型情景歌舞剧《人民的怀念》文艺演出6场,活动内容丰富,节目形式新颖,紧贴景区文化特色和观众需求,为推动浏阳文旅融合高质量发展作了有益有效地尝试。
提升公共文化服务效能。按照场馆免费开放的要求,不断提高服务水平,全年免费开放近300天;加强文化馆总分馆建设,实现公共文化资源共享和互惠,采取线上线下同步进行的培训方式,各乡镇文化馆分馆组织群众按时参加培训,进一步扩大了受众面,为更多的群众提供丰富的公共文化服务;文化馆业务老师制作培训课件11份,完成内部业务培训8期;组织开展了“文艺大讲堂”公益培训8期;文化志愿服务到乡村、到学校开展文艺培训和演出40余场次,《人民日报》《湖南日报》和“学习强国”等媒体平台对相关活动进行了报道。
着力打造文艺精品。2022年文化馆创排了各类文艺节目10余件,其中小品《蹚出新路子》,音乐《勇立潮头》《我最亲最爱的祖国》,舞蹈《幸福苗寨》《红色浏阳河》,儿童剧《最亮的星》参加20xx年长沙市第三届“群星奖”作品大赛暨第七届湖南艺术节“三湘群星奖”长沙选拔赛,荣获四金二银。其中小品《蹚出新路子》入选参加第七届湖南艺术节演出。散文《访湘军名将故居群》获“三亚杯”全国文学大赛金奖,入编《20xx年度全国文学精品选》。摄影作品《小河农民画就业不出村》入选第四届“乡愁湘韵”湖南省摄影艺术展览。
加强非遗保护传承。浏阳夏布、浏阳手工竹纸制作技艺已入选第五批省级非遗项目;组织开展了“人民的非遗人民共享”系列活动,包括非遗展板展示、专家授课、“非遗进校园”研学体验和“舌尖上的非遗”美食展销等活动。9月28日,承办了辛丑年秋季祭孔大典,并举行部分非遗代表性项目拜师礼仪;广泛开展非遗进校园活动,并结合示范性非遗保护传承学校,将非遗“进校园”成功转变为非遗“驻校园”。开展了14期线上【非遗过大年文化进万家】“年味浏阳”非遗展演等系列活动;浏阳豆豉成为第八个国家地理标识;浏阳文庙祭孔音乐、剪纸、皮影、弹词等项目入选参加了长沙市非遗专题报道和抖音拍摄,积极对外宣传推介浏阳的非遗项目。
2、经济性分析
20xx年我馆的各项支出实行厉行节约,严格按照预算额度执行,按部门预算进行成本控制。
(1)财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为84%;
(2)整体支出预算完成率165%,当年本级年初批复预算数489.52万元,年中预算调整,实际执行811.09万元。
(3)预算调整率165%;年初预算收入489.52万元,调整预算收入811.09万元,20xx年大幅度追加预算属于为落实国家政策和上级部门的要求而产生的调整。
(4)公用经费控制率59%;
(5)“三公”经费预算数为1万元,实际支出0.46万元,我馆严格按照中央八项规定的有关要求控制“三公”经费的支出,本年“三公”经费控制率为54%,超出预期目的。
3、效率性、有效性分析
(1)由于财务制度健全,会计核算规范,20xx年各项资金及时到位,馆各项日常工作进展顺利,取得较好成绩。
(2)预期社会和经济效益
20xx年我馆完成上级非物质文化遗产传承保护项目、公共文化服务标准化建设、免费开放等项目,促进社会文化环境品质的提升,带动旅游业同比增长率。为公民,为社会提供更好的服务,促进文化馆事业的繁荣与发展提供更好的平台,使之更好地为当地社会文化服务。
(二)单位项目资金绩效分析
20xx年本单位共支出项目资金290.44万元,其中主要包括:“浏阳文庙祭孔音乐”的传承保护工作经费、参加省、长沙市组织开展的重要赛事活动经费;免费开放配套经费和公共文化服务体系维护经费。
1.单位项目支出290.44万元,其中包括:非遗项目“浏阳文庙祭孔音乐”的传承保护工作经费40万元,主要用于秋季祭孔大典及非遗传承保护费用;“庆祝中国共产党建党100周年”文艺活动费用和欢乐潇湘系列活动费用139.69万元,主要用于庆祝中国共产党建党100周年系列活动和参加上级组织的赛事产生的费用;免费开放经费、场馆维护经费38.66万元,主要用于免费开放场地维护维修和文艺作品创作费用;公共文化服务体系维护经费47.09万元,用于提升公共文化服务标准化建设产生的费用。
2.项目资金使用及管理情况,项目资金共支出290.44万元,其中,财政资金285.24万元,其他资金5.2万元。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,并实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付,其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。
公共文化馆免费开放经费(含本级、上级)31.8万元,实际支出31.8万元,资金使用率100%,全年免费开放近300天,组织开展“文艺大讲堂”公益培训8期;上级媒体宣传推广6篇,加强文化馆总分馆建设,实现公共文化资源共享和互惠,进一步扩大了受众面,为更多的群众提供丰富的公共文化服务,得到人民群众一致好评;自评99分。
庆祝中国共产党成立100周年文化活动经费106.5万元,实际支出106.5万元,资金使用率100%,成功承办了“永远跟党走”庆祝建党100周年文艺汇演和“感党恩·跟党走”机关合唱比赛,活动内容丰富,节目形式新颖,紧贴文化特色和观众需求,为推动浏阳文旅融合高质量发展作了有益有效地尝试,丰富人民节日文化活动,群众参与度和观看满意度达到99%;自评99分。
中央文化专项(祭孔音乐)经费35万元,实际支出35万元,资金使用率100%,20xx年浏阳文庙祭孔音乐开展了4期传承培训活动,举办了秋季祭孔大典和“五一”“中秋”“国庆”节16次进景区展演;举办了1场浏阳文庙祭孔音乐研讨、国学讲堂和拜师仪式,浏阳文庙祭孔音乐、入选参加了长沙市非遗专题报道和抖音拍摄,积极对外宣传推介浏阳的非遗项目。作为浏阳市三大文化名片的浏阳文庙祭孔音乐,恢复浏阳文庙祭孔音乐活动,已列入建设文化强市文化实事工程之一。自评98分。
精品文艺作品《蹚出新路子》创作补助经费10万元,实际支出10万元,资金使用率100%,小品《蹚出新路子》参加20xx年长沙市第三届“群星奖”作品大赛暨第七届湖南艺术节“三湘群星奖”长沙选拔赛荣获金奖,入选参加第七届湖南艺术节演出;自评100分。
20xx年公共文化服务体系建设(农村文化建设)专项资金14万元,实际支出14万元,资金使用率100%,参与了湖南省秋季文化旅游节文艺演出活动;《柜中缘》参加20xx年1月2日由省文化馆和省群众文化学会联合举办的首届“梨园小将闹新春”少儿戏曲春晚;文化志愿服务到乡村、到学校开展文艺培训和演出40余场次,《人民日报》《湖南日报》和“学习强国”等媒体平台对相关活动进行了报道;自评99分。
3.项目组织实施情况
非物质文化遗产保护项目由省绩效考核,已验收合格。浏阳市文化馆项目资金管理均专款专用,由浏阳市财政国库支付局统一核算,按上级要求及时公开相关资金使用情况,完成了20xx年绩效目标。
4.项目绩效情况。
我馆制定了会议制度、学习制度、相关工作规定和请销假制度、账务管理制度等各项内部控制制度。其中财务业务层面的内部控制包括预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产管理业务控制、合同业务管理控制等,在执行中严格根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等规定进行操作,全馆人员在工作中严格、较好地执行了上述管理制度,但在预算编制、绩效管理等方面还存在欠缺。
5.综合评价情况及评价结论
20xx年省均按计划开展项目实施工作,项目程序符合要求,项目进度、项目质量控制有效,达到了预期目标。项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面实施到位。
整体来看,通过非遗专项补助资金的支出,传承保护了浏阳宝贵的文化遗产,诠释了浏阳文化最大限度地解读、还原和传承,对于浏阳市旅游业的发展及经济结构调整具有可持续性的影响。文化活动的开展和免费场馆开放,充分展示了地域文化特色,彰显了全市上下良好精神风貌,更激励了广大党员干部、人民群众凝心聚力、砥砺奋进,为推动高质量发展、全面建设现代化浏阳而努力奋斗的决心。
根据《浏阳市20xx年项目支出绩效评价指标》综合评分,文化馆20xx年整体支出绩效等级为“优良”。(后附相关评分表)
6.绩效评价结果应用建议
(1)完善公共文化服务体系,建立国家重点文化阵地规划,并落实到年度计划。
(2)争取更多省级、中央专项补助资金;市、县级财政加大对文化的投入,提高宣传力度,发动社会力量,多种方式、多种渠道筹集文化活动资金。
六、存在的主要问题
1、现有的免费开放场地不能充分满足群众需求,亟待对场馆进行提质改造,但资金严重不足。2、非物质文化遗产的传承和保护工作,专项资金投入不足。3、农村辅导任务繁重,并且农村辅导经费严重不足。4、没有文艺创作专项工作经费,文艺创作非常乏力。5、年初没有文化活动专项经费,每年文化赛事和文艺活动只能追加项目经费,导致预算控制率过高。
七、改进措施和有关建议
1、加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费,建立问责制。
2、加强预算法制化观念,增强预算约束力,提高财务管理预见性,自觉维护预算编制的严肃性。
3、完善固定资产管理、使用、清查等各项制度,管好、用好固定资产。
4、恳请市政府协调相关部门支持解决综合楼设施完善和整体提质,推进文化馆的标准化建设。
八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法
不断健全和完善资金拨付、使用管理的各项规章制度,做到每拨付一笔资金都由经手人、主管领导、单位负责人,财务层层审核把关,最后由主管财务领导签字拨付,使资金使用有章可循、有据可查,确保了资金安全。
资产绩效方面。进一步加强资产盘点,及时了解单位资产配置情况和使用情况,避免资产配置不合理,资产使用效益低和闲置浪费等问题。
九、部门整体支出绩效评价等级
20xx年文化馆履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:
(一)资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资、津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象;二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;三是财政供养人员控制较好;四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
(二)资金使用社会效益好。表现在:一是保障了文化馆各项业务类、中心工作进展顺利;二是做好了各项非物质文化遗产保护利用、文化服务工作;三是完成了市委、市政府交办的一系列中心工作。
根据考核评分细则,20xx年文化馆整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,按计划管理使用,财务制度健全,会计核算规范。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分,等级为优良。
文化馆项目绩效自评价报告 篇2
一、基本情况
(一)项目概况。
本年度财政拨入免费开放专项资金12万元,用于文化基地建设和培训辅导活动的开展及开展文艺活动所用演出费、音响灯租赁、流动舞台车维护、活动所需资料费等开支。
(二)项目绩效目标。
本项目是面向群众,面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化活动,为我县精神文明建设做贡献。周一至周日全程免费开放,每周开放56小时以上,提高群众文化业余生活。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
通过对20xx年免费开放专项资金进行绩效评价,衡量项目资金的“产出”与“绩效”,了解、分析、检验项目是否达到预期目标,资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验,分析问题,采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理,提高财政资金使用效益,进一步完善我县绩效评价工作体系。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
坚持实事求是、从客观实际出发,以全面真实的事实和数据为依据,按照公开、公平、公正的原则开展。
评价指标体系见附表。
采取自评的方式,由本单位管理部门对20xx年免费开放专项资金进行绩效评价工作开展自我评价。
(三)绩效评价工作过程。
评价基础数据收集工作由馆长胡康博同志牵头,周玉兰同志具体抓落实、汇总。资料来源主要依据20xx年度财务资料及相关的文件资料。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
从产出指标、项目效益指标、居民满意度等综合分析评价综合得分为95(见附件1),财政支出绩效为优秀。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
20xx年县文化馆所有项目目标设定依据充分、明确、合理,项目建设符合相关规定。年初都制定了相关方案措施,并严格按照方案、措施执行、开展工作。各项目实施过程中,严格按规定及制度进行管理。
(二)项目过程情况。
项目目标设定依据充分、明确、合理,项目建设符合县委、县政府相关规定,严格执行各项审批程序。
(三)项目产出情况。
1、我馆每周开馆时间为周一、周三、周五、周六,每次开放日时间:上午8:30分-11:30分,下午2:30分-5:00分。
2、舞蹈排练厅因摆放新馆设备,暂时不对外开放,其他场地尽量合理利用,常年面向群众免费开放场地,除此之外还有展览、阅览、游艺和体育等各项活动,为群众提供了一个良好的活动场所。
3、文化馆组织大型文化活动16次,参与人数每次都不低于200人,观众人数每次1500人以上,共计80000余人。
4、组织大型展览2次,展览展线共计60米。
5、各类理论研讨活动和对外交流活动3次。
6、群众业余文艺创作小品《葡萄沟的娘们》等文艺作品面,参加全市重大文化演出活动2次。
7、文化馆现有共建文艺演出团队4个,分别是泸阳镇南雁剧团、牌楼镇阳戏剧团、中方县老年大学艺术团、中方县华韵少儿艺术团。常态化组织业务骨干下派团队进行业务指导和培训演出。
8、文化馆文艺团队每年下基层(社区、农村)演出58场次。
9、文化馆现有老年人活动场地1个。
10、文化馆现有未成年人文化活动场地2个。
11、文化馆每年组织举办的各乡镇文化站人员培训班1期。
12、文化馆每年举办社会文化艺术培训班9期。
13、文化馆每年举办未成年人文艺培训班12期。
14、文化馆全馆工作人员实行分片包干制,每名干部职工要求深入基层进行驻点。同时要求培训、辅导、调研时间不得少于50天/年。
(四)项目效益情况。
免费开放活动的.开展丰富广大人民群众精神文化生活,提升中方县的文化形象,提高了群众文化影响力,促进社会和谐稳定,树立良好的文化环境。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
建立广泛的群众基础,与县内各位优秀文艺爱好者、文艺团体建立良好的合作、指导关系。
六、有关建议
县本级项目资金配套没有到位,希望及时配套到位。
七、其他需要说明的问题
无。
文化馆项目绩效自评价报告 篇3
为进一步规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益,根据桂财绩〔20xx〕1号文件要求,我馆及时开展了财政资金自评工作,现将部门整体支出自评情况报告如下:
一、部门概况
(一)部门基本情况
桂东县文化馆是公益性事业单位,隶属于桂东县文化旅游广电体育局,我馆现有培训室4间、录音棚1间、多功能活动室3间、档案室1间、资料室1间、非遗展厅1间,以及演出音响设备和演出服装道具,全部零门槛免费开放,为群众享受公众文化提供便利条件。目前我馆有编制11名,其中全额事业编7名,自收自支事业编4名,现有在编在岗干部职工8人,离退休10人。主要职责:组织和辅导群众文化活动;指导乡镇、村、街道文化建设;开展群众文化艺术培训;搜集整理开发利用民族民间文化遗产;开展群众文化理论研究;面向基层提供群众文化活动。
(二)部门整体支出
20xx年支出预算138.82万元,其中:基本支出85.52万元,项目支出53.3万元。(桂东县文化馆项目实际支出预算:21.3万元)由于我馆20xx年12月份与桂东县文化体育服务中心单位合并,20xx年1月份账目合并,20xx年6月份桂东县文化馆与桂东县文化体育服务中心分开单独做账,上半年基本支出具体分不开,现把专项支出分开,我馆项目实际支出:21.3万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出85.52万元,由于我馆20xx年12月份与桂东县文化体育服务中心单位合并,20xx年1月份账目合并,20xx年6月份桂东县文化馆与桂东县文化体育服务中心分开单独做账,上半年基本支出具体分不开,实际支出为:工资福利支出33.6万元,一般商品服务支出6.6万元,主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费,是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
20xx年三公经费预算为3.8万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中:购置费0.00万元、运行费0.00万元),公务接待费3.8万元。相比20xx年降低1.06万元。
(二)专项资金基本情况
专项支出21.3万元,是单位为完成工作任务发展目标而发生的支出。其中:美术公共图书馆文化馆站免费开放专项资金(中央)10万元,美术公共图书馆文化馆站免费开放专项资金(省)7万元,非物质文化遗产3.6万元,美术、书法、摄影0.2万元,音乐、舞蹈0.5万元。在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费,做到专款专用,确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
(三)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
20xx年本单位年末决算数为40.2万元,其中基本支出40.2万元(人员经费33.6万元,公用经费6.6万元),专项支出0万元。
(四)专项资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。
1、严格遵守《会计法》和财经纪律,合理安排预算,建立和完善财务制度。
2、严格执行报销程序,把好票据审核关,及时付款。
3、增强责任意识,进一步构筑防腐拒变防线。
4、强化效能监察,严格责任追究。
5、各项开支严格执行中央《党政机关国内公务接待管理规定》及省委、省政府,市委、市政府相关规定,原则上凭公函接待,未报销香烟、高档酒水、私人会所、高消费餐饮娱乐场所等开支。
6、严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费,做到专款专用,确保资金支出的`真实性、安全性、合理性。
三、资产管理情况
国有资产总额:50.86万元。其中:专用设备价值41.66万元,房屋价值9.20万元,均为办公用设备购置,资产的购置按照财政规定先报财政国有资产管理部门进行资产配置申请,各相关部门股室审批后再进行购买。
四、部门整体支出绩效情况
一年来,各个项目的实施,使得社会效益显著,有利于繁荣地方经济和群众文化生活,既加快了我县公共文化事业的发展进程,又提高了广大人民群众的文化艺术水平,获得了经济效益与社会效益的双丰收,同时为我县的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累,社会公众满意度非常高,社会可行性良好。
五、存在的主要问题
一是专项资金拨付不及时,资金使用与专项工作运行时间不对口,凸显出账目不规范,专业人才的配备不足等等,这些都制约着我单位工作的进一步开展。
二是财政预算安排单项工作经费不足,难于足额保障开展专项工作。
三是报账支出额度不够,造成专项资金报账不及时,导致专项资金结余并收取而不能支付。
六、改进措施和有关建议
1、加强与上级相关部门的联系,向上积极争取资金,增加每月的报账支出额度,尽早取得资金的拨付,保障项目资金的投入进度,发挥资金的使用效益。希望能增加我单位专项工作经费及专业人员培训安排。在以后的工作中,将进一步加强财政资金管理,节约财政资金,保证国有资金使用有序、到位,最大限度提高资金的使用效率。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
文化馆项目绩效自评价报告 篇4
一、单位概况
(一)单位机构设置、编制
纳入20xx年部门决算编报的单位共1个,其中事业单位1个。截止到20xx年12月31日部门在职在编实有人数22人,其中:财政全供养22人;离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。
内设机构:3个,分别为:(1)行政办公室:负责处理馆内日常行政事务,组织管理协调行政办各组室工作,对全馆人事、文书、档案、财务、财产、场地进行管理,对外联络和接待工作。为馆内完成各项群众文化活动和演出活动提供后勤保障。(2)文艺辅导部:负责组织开展丰富多彩的群众文化活动及阵地活动;组织好文学、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏剧、曲艺、少儿等不同形式、不同规模、不同层次的群众创作活动和演出活动;组织开展各种比赛活动和宣传活动。树立精品意识,繁荣文艺创作,开展文化艺术理论研究和群众文化、社区文化的调研及理论研究;组织、辅导、指导社区文化站、室开展各种文化活动,协助馆内完成其他各项工作任务。(3)非物质文化遗产保护中心:弘扬民族文化。负责组织全区民间、民俗文艺活动。配合馆内开展形式多样的社会文化活动和宣传活动。组织管理好民族民间艺人和民俗业余文艺团队工作及演出工作。加强团队建设,热诚为广大业余文艺爱好者和民间艺人服务。继承发扬民族民间传统文化,收集整理民族民间文化艺术遗产。协助馆内其他部门完成各项工作。
(二)单位职能
五华区文化馆隶属于昆明市五华区文化和旅游局,是五华区委、区政府向广大人民群众进行精神文明建设组织群众文化活动的培训辅导中心,是社会主义精神文明建设必不可少的重要组成部分。其主要职能是:
1、在五华区委、区政府的领导下,贯彻执行党的文艺方针、政策及国家法律、法规,负责全区群众文化工作。
2、应用有效可行的群众喜闻乐见的多种文化艺术形式,宣传党和政府的方针、政策、法令、法规。
3、有计划地组织开展丰富多彩,健康有益的群众文化活动,提高人民群众的思想品德,丰富人民群众的精神生活,增进人民群众的身心健康。
4、负责全区群众文化的组织工作。指导和传授各类文化艺术知识辅导、指导区属文化站、社区文化室基层业余文艺团队和辖区单位开展文化活动;培训辖区文化专干、团队骨干和业余文艺爱好者,为社会培养输送文化艺术人才。
5、弘扬民族文化,繁荣文艺创作,辅导业余文艺创作,培训业余作者,收集、创作、提供文艺演唱资料,倡导人们健康向上、文明的生活方式,促进精神文明的建设。
6、收集、挖掘、整理、研究民族民间文化艺术遗产,继承和发扬我国民族、民间传统文化遗产,发展具有民族、民间特色的社会主义新文化。
7、在保障社会效益的同时,采取多种形式,积极努力发展文化产业,促进文化事业的发展。
8、重点工作任务是做好基础文化设施建设、做好活动建设及阵地建设、加强制度建设,强化考核、做好非物质文化遗产保护工作、做好社区文化活动中心建设工作。
(三)单位工作完成情况
1.在文林小学传习点开展滇剧培训及展演活动4场;
2.在马家大院非遗传习点:非遗项目展示展演活动4场;
3.在南强街巷88号剧场非遗传习点开展展演活动4场;
4.在先锋小学非遗传习点开展展演活动4场;
5.提高群众对非遗文化的`认知及传承。
(四)单位管理制度
为加强项目资金的管理,昆明市五华区文化馆制定了《昆明市五华区文化馆财务管理制度》《昆明市五华区文化馆资金管理制度》及《昆明市五华区文化馆专项资金管理制度》。财务管理制度健全具体,能够确保财政资金有效、合规的使用。
(五)单位资金来源及使用情况。
昆明市五华区文化馆对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查,项目资金拨付审批手续完整,专款专用,支出依据合规,无虚列套取、截留、挤占、挪用情况,不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全,会计核算规范。
昆明市五华区文化馆各部门呈报设备采购方案经会议研究讨论通过后,由办公室负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。办公室国有资产管理专干负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。单位负责人负责对采购合同、付款的审批。财务人员负责审核确定采购方式、发票真伪、支付款项等。验收后的设备办理相关移交手续后由各个部门保管使用。
使用情况:20xx年我馆总收入657.48万元,其中:财政拨款收入524.25万元,占总收入的79.74%;其他收入133.23万元,占总收入的20.26%。
总支出543.08万元,其中:基本支出505.16万元,占总支出的93.02%;项目支出37.92万元,占总支出的6.98%
(六)政府采购情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。
(七)固定资产情况。
20xx年昆明市五华区文化馆新增固定资产0元,报废固定资产0元。为进一步加强行政事业性国有资产管理,文化馆对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查,做到了账、卡、实相符,强化资产管理信息系统建设,充分运用条码枪进行“一物一卡一条码”管理工作,做好统计、报告、分析工作,实现国有资产动态管理。
二、绩效目标
(一)单位总目标
昆明市五华区文化馆总目标为:深入贯彻落实《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,逐步建立便捷高效的群众文化服务体系,提升文化惠民服务、文艺精品创作服务、文化传承服务等方面,为基层公共文化“零距离”工程推波助澜,夯实数字文化馆建设与公共文化服务品牌建设基础,进一步深化群众文化体制改革,努力探索群众文化工作有效途径,使公共文化服务的内容和手段更加丰富,服务质量显著提升,积极推动我区群众文化事业的蓬勃发展:创新文化服务内容、创新文化活动品牌、创新文化艺术精品、创新艺术人才队伍、创新非遗传承局面。
以省市各大型活动的开展为契机,围绕全区中心工作,组织开展丰富多彩的群众文化活动:(1)开展数字文化馆的基础建设;(2)精品文艺创作基础经费;非物质文化遗产保护工作:(1)文林小学滇剧培训及展演活动;(2)先锋小学非遗传习点活动;(3)马家大院非遗项目展示展演活动;(4)南强街巷88号剧场非遗传习点活动;进行年度第四个传习点申报评选后确定其传习活动。挖掘、整理、申报非物质文化遗产项目及代表性传承人,并逐年在辖区内设立传习点进行定期非遗传习及展示展演活动;(5)非物质文化遗产申报工作(项目及传承人),(6)组织辅导、培训、排练、讲座、演出、宣传长廊等多项文化活动,组织公益性展览。
(三)单位项目具体计划目标。
1.在文林小学传习点开展滇剧培训及展演活动4场;
2.在马家大院非遗传习点:非遗项目展示展演活动4场;
3.在南强街巷88号剧场非遗传习点开展展演活动4场;
4.在先锋小学非遗传习点开展展演活动4场;
5.提高群众对非遗文化的认知及传承。
三、评价思路和过程
(一)评价思路:昆明市五华区文化馆确认20xx年度部门整体支出的绩效目标,及时梳理部门内部管理制度及存量资源,分析确定20xx年度部门整体支出的评价重点,最终构建了绩效评价指标体系。
(二)评价目的:昆明市五华区文化馆通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。
(三)评价依据:根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及昆明市五华区文化馆通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况,进行预算绩效管理。
(四)评价对象及评价时段:昆明市五华区文化的评价对象及评价时段为20xx年的整体绩效评价。
四、评价结论和绩效分析
(一)评价结论。
1.评价结果:昆明市五华区文化馆20xx年预算完成率为100%,完成财政下达的任务,20xx年度绩效评价结果优:A单位决策35分,得分35分;B单位管理20分,得分20分;C单位绩效45分,得分44分;总共得分99分,能准确反映出整体绩效支出的情况。
2.主要绩效:搭台群众唱戏,开展丰富多彩的文化惠民演出活动;紧扣时代脉搏,弘扬主旋律,创作文艺精品;逐步开展群众文化活动和线下培训;非物质文化遗产档案整理工作;非物质文化遗产项目展示展演活动;非遗代表性传承人进校园活动;非物质文化遗产申报工作;非物质文化遗产代表性传承人培训,组织辅导、培训、排练、讲座、演出、宣传长廊等多项文化活动,组织公益性展览。
(二)具体绩效分析
主要为:1.20xx年度省级非物质文化遗产传承人传习补助资金,收入8.8万元,支出8.8万元,产生的绩效如下:
加强我市非物质文化遗产保护,促进传习人带徒授艺传习活动的开展,传承弘扬非物质文化遗产。
2.免费开放专项经费收入20万元,支出18.84万元产生的绩效如下:
充分利用文化馆场馆合理布局,每周不低于60小时将场馆无偿提供给业余文艺团队、机关和公共户单位及协作单位开展排练活动,组织辅导、培训、排练、讲座、演出、宣传长廊等多项文化活动,组织公益性展览,报刊书籍定制等等,使公共文化服务的内容和手段更加丰富,服务质量显著提升,积极推动我区群众文化事业的蓬勃发展。
五、主要经验做法
提高绩效管理认识,通过设立目标有利于项目决策的制定,有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况,设定明确、合理的绩效目标,并将目标量化、细化分解,与预算资金相匹配起来。昆明市五华区文化馆认真对待绩效自评,针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议,逐步提高绩效管理认识。
六、存在的问题
绩效管理认识不够,在填报项目支出时不够细化分解、量化。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议,绩效管理认识不够,应积极跟踪项目实施进度。
七、改进措施及建议
(一)改进措施
1、单位管理措施
昆明市五华区文化馆要加强对预算绩效管理的组织领导,切实转变思想观念,牢固树立绩效意识,积极履行预算绩效管理主体责任,按照预算和绩效管理一体化要求,结合自身业务特点,深入分析昆明市五华区文化馆预算绩效管理工作实际,建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系,优化预算管理流程,完善内控制度,加强预算绩效管理力量,充实预算绩效管理人员,明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工,将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人,加强业务工作与财务工作紧密衔接,确保每一笔资金花得安全、用得高效,推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。
2、财政管理措施
根据项目实施进度及时拨付资金,尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间,避免资金闲置、截留,提高资金使用效率,避免造成财政资源浪费。
(二)建议
昆明市五华区文化馆积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况,汇总、对比以往年度项目预算,从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算,编制更为合理的预算,优化项目资金预算。
文化馆项目绩效自评价报告 篇5
一、项目基本情况
(一)资金下达情况
20xx年保山市文化馆免费开放补助资金预算40.00万元,实际下达372,650.54元,保财教〔20xx〕38号。
(二)资金到位情况
资金到位时间20xx年1月14日,资金到位率100%。
(三)州市配套或自筹下达及到位情况
无州市配套或自筹资金。
(四)项目实施主体或单位
保山市文化馆
(五)项目实施内容
1.多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放;
2.培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练;
3.阵地培训(含舞蹈、钢琴、美术培训);
4.内部刊物《保山群众文化》征集出版印刷及稿费;
5.购买服务(公益岗)人员五险一金及工资薪金支出;
6.为文化馆(站)各个不同行业、不同群体的作者的理论研究文章23篇,非遗方面的文章32余篇,歌词歌曲30首,历史文化性研究文章12篇,戏剧曲艺25篇,诗歌、文化散文32篇,农民画、剪纸美影书、绘画作品等100余幅,抗疫作品25篇。全年共创作歌曲(音乐)类作品36件,舞蹈类作品23件,曲艺类作品3件,戏剧类作品5件;组织保山市20xx年“深入生活、扎根人民”文艺创作采风培训工作,完成心得体会12篇、录制视频、音频时长20多个小时,照片资料1000多张,创作出1个器乐节目和1个舞蹈节目,参加云南省第十二届民族民间歌舞乐展演;组织20xx年保山市文化馆系统业务骨干传统曲艺(快板)培训,培训五县(市、区)文化馆业务骨干30名。
7.完成20xx年保山市第七批市级非物质文化遗产项目代表性传承人申报评审工作,从推荐传承人102人中,公示命名了保山市第七批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人55人。完成了4个参赛节目的拍摄上报工作;组织编印了800册《保山市非物质文化遗产项目代表性传承人名录》,该名录共收录保山市级以上传承人319位,涵盖11个保山世居民族;成功审报第五批国家级非遗项目云南围棋子(永子)制作技艺、玉雕;开展了“‘唱支山歌给党听’保山市庆祝中国共产党成立100周年——快闪青龙街永远跟党走”快闪拍摄制作工作。
8.全年共开展线上培训12期,参训达3500人(次);自建数字化综合平台两个,上传图文资讯200余条、视频100余条,在线展出美影书作品50余副;文化送戏下乡、志愿者招募等各类互动10余场;新增用户300多人累计浏览量达到20万次;完成13个世居民族视频验收;完成20xx年农民工子女线上免费国画培训慕课制作;完成扶贫攻坚大型美术创作《德昂之春》、《德昂姐妹》于7月在云南美术馆展出;5月《德昂之春》参加由省文联、省文旅厅主办的时代号角——20xx年云南省大型主题美术创作展;3月参加创作保山最美奋斗者郑垧靖,历经3个月完成大型中国画作品《最美奋斗者——郑垧靖》。每年举办两期寒暑假“农民工"书画免费培训班并举办网络成果展。7月分别组织“保山市美术摄影书法线上展”3期。7月至8月组织“礼赞百年,开民族之花”庆祝中国共产党成立一百周年网上书画培训,参加人数60余人。11月至12月组织“开民族只花结乡村振兴之果”保山市文化馆线上国画培训,54人参训。
9.全年共深入基层开展群文辅导96场(次)。指导辅导馆办团队《崴花灯》等花灯歌舞5个;编创《核心价值观》等广场操舞进行普及推广;大力开展辅导进校园,全年辅导《梦想启航》等舞蹈13个;辅导指导进机关,全年共到市教体局等机关单位推广《赶摆归来》等工间操8套;组织举办全市广场舞培训班一次;组织举办城区广场舞培训班两次;开展文化志愿者培训班5次。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金使用情况分析
1.项目资金执行情况分析(需写清楚明细内容和截止时间)
(1)中央补助资金、省级补助资金使用情况
主要用于免费开放排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地;举办各类培训、展览等,给基层、学校、部队等提供指导、辅导和排练;开展舞蹈、钢琴、美术等阵地培训;内部刊物《保山群众文化》的征集出版印刷及发放稿费;支付购买服务(公益岗)职工五险一金及工资薪金;开展全市文化馆馆长工作培训会;非遗市级项目评审;创作高质量的音乐作品;已于2020年12月31日前完成全部支出。
(2)州市配套或自筹资金使用情况
无州市配套或自筹资金。
2.项目资金管理情况分析
(1)按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知要求执行;
(2)严格按照财经纪律和财务制度审核资金用途;
(3)从申请到实施严格按照财务制度要求办理;
(4)提高补助资金管理和使用的安全性、有效性、规范性配合财政、审计和文旅等部门的监督与检查;
(5)对挤占、挪用专项资金,擅自变更补助范围和支出内容,套取补助资金造成的损失和浪费等情况依法追究法律责任。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标
①全年免费开放流通人次8万人次,指标完成率100%;②全年免费开放天数250天,指标完成率100%。
(2)时效指标
指标下达日期20xx年1月14日,按时足额发放配套资金。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标
公共文化设施覆盖人次占全市总人数的`10%,指标完成率100%。
3.满意度指标完成情况分析。
免费开放群众满意度90%,指标完成率90%。
三、自评结论、主要经验及做法
(一)亮点工作
保山市文化馆在数字化建设中,采取“结合实际,稳步推进”的方式并初见成效其中。我馆在信息化基础建设落后,信息化技术人员及建制缺乏,基础硬件软件匮乏,资金投入不足的实际困难下,主要以开展线上服务为抓手,利用馆内各类创作人才较为齐全的优势,建设了线上教室、鉴赏园地两大服务阵地。策划组织、拍摄制作“永远跟党走”庆祝中国共产党成立100周年快闪;组织开展“云舞飞扬感党恩”广场舞线上展演;举办“云岭颂歌献给党”合唱线上展演;“百年礼赞丹心颂党”美术作品线上展览;“献礼建党百年弘扬非遗传承”保山非遗艺术作品线上展播;开展“唱支山歌给党听”大家唱群众歌咏线上活动;举办“童心向党颂辉煌”书画线上线下免费培训。
(二)主要经验
主管局根据工作需要将市文化馆、天籁公司(原市歌舞团)的职能,暂时把两个单位进行资源整合、统一管理,形成馆团合一的局面,增强了业务部门的活力。一是解决了文化馆工作涉及面广,业务需求量大,人少事多、疲于应对的状况;二是在主管局领导下,思想更统一,步调更一致,分工更明确,协作更有力。三是公益增强企业社会效益,企业推动公益全面发展。
保山市文化馆在20xx年工作方面取得了一定的成绩,但离各级党委政府和广大人民群众的要求还有很大的差距,特别是在规范管理工作上还存在很多不足。在20xx年里,一是要加强学习,提高思想认识和政治站位,努力学习领会中央、省、市相关政策规定,保障我馆朝着规范、有序、健康的方向发展。二是要以“不忘初心、牢记使命”为宗旨,忘记过去所取得的一点点成绩,戒骄戒操。坚定理想信念,勇于担当,千方百计拓宽服务项目,千方百计提高服务质量,千方百计为更多的群众服务,为保山群众文化事业的建设和发展作出更大的贡献。
四、未完成原因和下一步改进措施
1.资金未使用完原因及下一步改进措施
无
2.绩效目标或指标未完成下一步改进措施
无
五、项目实施过程中的存在的问题、困难及建议
存在问题及困难:一是经费不足。以目前的金额,无法为广大人民群众提供更多更好的服务;二是无市本级财政投入资金,导致文化馆公共文化服务功能滞后,还满足不了群众性文化活动的需求,活动设备较单一,文艺器材短缺,文化馆群众文化队伍人员不足。
建议:加大对于群众文化工作基础设施建设的投入。要抓好人才队伍建设。尽量为优秀的文化人才创设好的工作环境,解决其实际生活困难,适当提高其工资待遇。
文化馆项目绩效自评价报告 篇6
(一)项目基本概况
1、资金投入情况
20xx年文化馆站免费开放项目预算6.82万元。其中中央级财政资金6.82万元。目前实际到位资金6.82万元,资金到位率100%。
2、文化馆站免费开放项目的执行、使用情况
20xx年文化馆站免费开放项目资金严格执行国家有关规定,按规定开支范围使用资金,做到专款专用,没有挤占、串用、挪用资金的现象,没有虚列、虚报冒领资金、改变专项资金用途等问题。主要用于文化馆站场地开放,文化活动群众免费参与等,使用率100%。
3、绩效预期目标
20xx年文化馆站免费开放项目资金6.82万元,全部用于文化馆站场地开放,文化活动群众免费参与等.
(二)项目绩效及评价结论
1、绩效评价目的。
文化馆站免费开放项目资金绩效评价是根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金使用情况、财务管理状况进行自查;同时检查本单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施是否得到有效执行等;评价绩效目标预定产出和效果的实现程度,总结资金使用的经验和主要做法,查找实施过程中存在的问题,对以后年度类似资金安排和监管提出建议。
2、绩效评价依据、评价指标体系、评价方法
(1)评价依据。
《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔20xx〕53号)的项目支出绩效评价共性指标体系框架设置(2)评价指标体系。评分指标体系根据群众文化资金使用,制定了文化馆站免费开放项目资金使用绩效评价指标体系。
(3)评价方法。主要采取查询相关资料,调取项目支出会计资料等手段对项目资金使用情况及产出进行评价。
3、绩效评价指标情况分析
(1)项目资金到位情况分析
该项目20xx年预算资金6.82万元,实际资金到位6.82万元,占总预算资金100%,均属上级财政预算资金。
(2)项目资金使用情况分析
该项目20xx年实际支出资金6.82万元,占实际到位资金100%,其中劳务费5.57,水电费、邮电费等1.25万元。
(3)项目资金管理情况分析。
项目主要由桂平市文化馆实施,严格按照专项资金管理相关规定,对项目资金严格监管。要求该资金使用会计核算科目准确、会计资料完整、规范;合理使用资金,坚决杜绝挤占、挪用、浪费专项资金的行为。
(4)项目实施情况分析。
该项目桂平市文化馆制订了实施方案,方案合理、科学,有政府采购,制定有相关制度,我单位能做到项目的监管、监督等检查工作,该项目进度、质量达到设计要求。
4、项目评价工作情况和指标完成情况的说明
项目评价工作情况:
根据《关于开展20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》,我单位成立了项目资金使用绩效评价工作组,根据制定的指标体系开展评价工作。
指标完成情况说明:
(1)项目方项规范性。此项分值3分,项目按照规定的程序申请设立的,得1分,否则不得分;提交的文件、材料符合相关要求的,得1分;否则不得分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得1分,否则不得分。根据考评,我单位资金使用均通过馆班子集体讨论,经过集体决策,根据评分细则,自评得1分。此项得分3分。
(2)绩效目标合理性。该项分值1分,符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策的,得1分,否则不得分。根据考评,我单位资金使用符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策,据评分细则。自评分得1分。
(3)绩效指标明确性。此项分值4分,将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标的,得1分,否则不得分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现的,得1分,否则不得分;与项目年度任务数或计划数相对应的,得1分,否则不得分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配的,得1分,否则不得分。经考评,我单位填报的绩效指标明确性均符合指标评分细则要求,自评得4分。
(4)资金到位率。此项分值1分,资金到位率S:S>95得1分,95≥S>90得0.5分,S≤90不得分。经考评,我单位资金到位率为100%,根据评分细则,自评得1分。
(5)到位及时率。此项分值1分,到位及时率S:S>95得1分,95≥S>90得0.5分,S≤90不得分。经考评,我单位资金到位及时率为100%,根据评分细则,自评得1分。
(6)业务管理制度健全性。此项分值1分,制定或具有相应的业务管理制度的,得1分,否则不得分。经考评,我单位符合指标评分细则要求,自评得1分。
(7)制度执行有效性。该项分值3分,遵守相关法律法规和业务管理规定的,得1分,否则不得分;项目调整及支出调整手续完备的,得1分,否则不得分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的,得1分,否则不得分。经考评,我单位符合指标评分细则要求,自评得3分。
(8)项目质量可控性。该项分值2分,制定或具有相应的项目质量要求或标准的,得1分,否则不得分;有项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的,得1分,否则不得分。经考评,我单位符合指标评分细则要求,自评得2分。
(9)财务制度健全性(2分)制定或具有相应的项目资金管理办法的,得1分,否则不得分;项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定的,得1分,否则不得分。经考评,我单位符合指标评分细则要求,自评得2分。
(10)资金使用合规性。该项分值4分,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分,否则不得分;资金的拨付有完整的'审批程序和手续,得1分,否则不得分;项目的重大开支经过评估认证,得1分,否则不得分;符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分,否则不得分。存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,直接扣完此项分值。经考评,我单位均完成上述四指标,自评得4分。
(11)财务监控有效性。该项分值2分,制定或具有相应的监控机制的,得1分,否则不得分;部门日常监控采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段的,得1分,否则不得分。经考评,我单位均完成上述两指标,自评得2分。
(12)绩效监控情况。该项分值2分,开展绩效监控工作的,得1分;按规定提交绩效监控报告的,得1分。经考评,我单位均完成上述两指标,自评得2分。
(13)实际完成率。该项分值1分,S:S>95得1分,95≥S>90得0.5分,S≤90不得分。经考评,实际完成率为100%,自评得1分。
(14)完成及时率(5分)提前完成或在计划时间内完成得5分,每延迟一天完成扣0.1分,直接扣完此项分值。经考评,该项能在计划时间内完成,自评得5分。
(15)质量达标率。该项分值4分,S:100%≥S>90%得4分,90%≥S>80%得3分,S≤80%不得分。经考评,质量达标率为100%,自评得4分。
(16)支付进度率。该项分值4分,截至3月31日止支付进度率大于或等于20%的得1分,每降低一个百分点扣0.1分;截至6月30日止累计支付进度率大于或等于45%的得1分,每降低一个百分点扣0.1分;截至9月30日止支付进度率大于或等于67%的得1分,每降低一个百分点扣0.1分;截至12月31日止支付进度率大于或等于90%的得1分,每降低一个百分点扣0.1分。每个既定时间点支付进度每超过1个百分点加0.2分。经考评,我单位符合指标评分细则要求,自评得3分。
(17)经济效益。该项分值20分.各项文娱活动能激活了人民群众积极向上的斗志,凝聚力人心,推动了社会经济发展。自评得20分。
(18)社会效益。该项分值20分,文娱活动中,人民群众积极参与,健身健脑,弘扬民俗民风,受到全市人民高度赞扬。自评得18分
(19)生态效益(10分)强化文化行业的安全生产,确保年内无重大事故发生得5分,否则不得分.经考评,我单位填报安全生产目标符合指标评分细则,自评得分4分。“美丽桂平、生态乡村”工作:落实“美丽桂平、生态乡村”工作得5分,否则不得分。经考评,我单位填报落实“美丽桂平、生态乡村”工作目标符合指标评分细则,自评得分4分。此项9分。
(20)可持续影响。该项分值10分,提高桂平市人民群众文化素养,提升了城市的文化底蕴,为我市成功创建广西特色旅游名县作出贡献,并得到专家和上级领导的好评。根据评分细则,自评得9分。
(21)社会公众或服务对象满意度。社会公众或服务对象满意度S:S≥90%得5分,90%>S≥80%得4分,80%>S≥70%得3分,70%>S≥60%得2分,S<60%不得分。经考评,我单位20xx年度社会公众或服务对象满意度为:95%,根据评分细则,自评得5分。
5、评价结论
根据《关于开展20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》精神,评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、中(80>S≥70)合格(70>S≥60)、不合格(S<60)5个评价等次。经考评,我单位文化馆站免费开放项目绩效评价得分为96分,因此我单位文化馆站免费开放项目资金支出绩效评价结果为优秀级。
(三)评价发现的问题
在我单位对该项目进行考核评价中,未发现存在较重大的问题,该项目制定有防治实施方案,管理制度健全,方案科学,项目财政资金使用、财务管理自查没发现问题,治理效果良好,达到预期目标。
(四)相关意见与建议
在我单位对该项目进行考核评价中,该项目制定有防治实施方案,管理制度健全,方案科学,项目财政资金使用、财务管理自查没发现问题,治理效果良好,达到预期目标。
文化馆项目绩效自评价报告 篇7
根据江永县财政局《关于开展20xx年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(江永财发〔20xx〕24号)文件精神,我馆及时开展了财政资金自评工作,现将部门整体支出自评情况报告如下:
一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况
1.主要职能:组织开展群众文化活动,辅导基层业余文艺队伍,培训各类文艺人才,搜集整理、保护民族、民间文化遗产,场馆免费开放,承担“送戏下乡演艺惠民”等工作任务。
2.机构设置:文化馆是全额拨款公益性事业单位,隶属于江永县文化旅游和广电体育局。
3.人员编制情况:文化馆编制10人,年未在职人数9人,退休职工10人。
4.20xx年重点工作概况:20xx年文化馆组织、策划群文活动24场,组织节目参与县内外演出4次,惠及群众60000余人次;协助书画协会在9个乡镇举办9场送春联下乡活动,举办县城20xx年“迎新春·送春联”活动,共赠送春联近5000对;组织举办江永县20xx年“送戏曲进万村”文艺巡演活动,将优秀文艺节目和书画作品送到全县9个乡镇45个村社区,惠及群众20000余人。开展“江永美术风情展及非遗摄影展”巡展活动45场,展现江永山水风光和民俗风情,惠及群众20000余人。举办艺术展览2个,辅导培训基层队伍达800余人次,培养文艺骨干100人次,创作文艺类作品47件,全县呈现出文化和谐发展的新局面。
(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标:
目标1:做好全年免费对外开放。
目标2:加强对县域内文化活动、文艺创作、辅导、送戏下乡队伍培训。
目标3:完成数字文化馆总分馆建设任务。
其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标:
1.做好场地免费开放,少儿艺术免费培训等工作。
2.做好演艺惠民送戏下乡节目的编排工作。
3.完成功能培训室建设,包括美术室、书法室、音乐室、舞蹈室、摄影室及8个分馆设施、设备的安装及室内装修。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出276.63万元,其中工资福利支出60.31万元,一般商品服务支出187.55万元,主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费,是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
20xx年三公经费预算为30.76万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费30.76万元(其中:购置费28.77万元、运行费1.99万元),公务接待费0万元。相较上年,“三公”经费增加30.16万元,主要原因是根据创区工作要求购置了一辆流动舞台车。
(二)项目支出情况
专项支出87.8万元,是单位为完成工作任务发展目标而发生的支出。其中:县级免费开放配套资金5万元,送戏下乡节目编排费5万元,文化馆功能室建设资金77.8万元;在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费,做到专款专用,确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
三、政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
由于我馆职能属于组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,充分发挥免费开放为人民服务的精神,满足人民群众日益增长的文化需求。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%、资金使用率100%,管理制度健全,资金使用合规,固定资产有专人保管,资金项目安全。服务群众满意度达到98%。绩效评价分为100分,等级为优。
七、存在的.问题及原因分析
一是专项资金拨付不及时,资金使用与专项工作运行时间不对口,凸显出账目不规范。
二是财政预算安排单项工作经费不足,难于足额保障开展专项工作。
八、下一步改进措施
1、合理制定绩效目标,做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在江永县人民政府的网站上进行公开。
十、其他需要说明的情况
无
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